您好 借:原材料60000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額10200 貸:銀行存款70200
華聯(lián)公司為增值稅-般納稅企業(yè), 適用的增值稅率為13%,存貨收發(fā)采用實際成本法核算。該企業(yè)2019年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 從般納稅企業(yè)購入一批原材料, 增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款為1 000 00元增值稅130 00元貨款已經(jīng)支付,另購入材料過程中支付運費10 00元增值稅專用發(fā)票上注明增值稅900元,材料已經(jīng)到達(dá)并驗收入庫。(2) 將批材料用于建造辦公樓,材料成本為10000元。(3) 購入工程物資批, 其價款為200 00元增值稅專用發(fā)票上注明增值稅為2600元用銀行存款支付要求: 根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會計分錄。
1.乙公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,存貨采用實際成本計價法,5月份發(fā)生如下存貨業(yè)務(wù):(1)5月5日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明材料價款50000元,增值稅額6500元,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,原材料已驗收入庫(2)5月11日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明材料價款200000元,增值稅額26000元,同時,銷貨方代墊運雜費3200元,運輸增值稅額288元,上述款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬,支付材料尚在運輸途中。(3)5月13日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票標(biāo)明材料價款65000元,增值稅8450元,采購款項已于上月預(yù)付。(4)5月15日收到13日原材料供貨方退回的多余預(yù)付款1550元。(5)5月20日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款60000元,增值稅7800元,材料已驗收入庫款,項尚未支付。(6)5月28日,購入原材料一批,材料已運達(dá)企業(yè)并驗收入庫,但發(fā)票賬單等結(jié)算憑證尚未到達(dá),月末時該批材料結(jié)算憑證仍未到達(dá),公司對該批材料估價35000元入賬。要求:編制上述業(yè)務(wù)會計分錄
、A企業(yè)購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款60000元,增值稅稅額10200元,貨物尚未到達(dá),貨款和進(jìn)項稅款已用銀行存款支付。該企業(yè)采用實際成本對原材料進(jìn)行核算。要求:編制相關(guān)會計分錄
一、甲公司發(fā)生以下業(yè)務(wù),編制分錄:(1)2日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款60000元,增值稅率13%,運輸費5000元,增值稅率9%,貨物尚未到達(dá),貨款及運費已用銀行存款支付。(2)5日,購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,價款100000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達(dá),貨款已用銀行存款支付。(3)7日,企業(yè)接受投資投入一批原材料,對方提供的增值稅專用
一、甲公司發(fā)生以下業(yè)務(wù),編制分錄:(1)2日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款60000元,增值稅率13%,運輸費5000元,增值稅率9%,貨物尚未到達(dá),貨款及運費已用銀行存款支付。(2)5日,購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,價款100000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達(dá),貨款已用銀行存款支付。(3)7日,企業(yè)接受投資投入一批原材料,對方提供的增值稅專用
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,