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4.某企業(yè)為增值稅一般納稅人。20××年6月1日,與乙公司簽訂供貨合同,向其出售一批產(chǎn)品,貨款金額共計400000元,應(yīng)交增值稅64000元。根據(jù)購貨合同規(guī)定,乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)貨款200000元,剩余貨款在交貨后付20××年6月6日,企業(yè)收到乙公司交來的預(yù)付貨款200000元并存人銀行6月19日企業(yè)將貨物發(fā)到乙公司,并開出增值稅專用發(fā)票,乙公司驗收后付清了剩余貨款要求:編制相關(guān)會計分錄

2022-04-30 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-30 15:40

您好 借:銀行存款200000 貸:預(yù)收賬款200000 借:預(yù)收賬款200000 借:銀行存款 400000%2B64000-200000=264000 貸:主營業(yè)務(wù)收入400000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額64000

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您好 借:銀行存款200000 貸:預(yù)收賬款200000 借:預(yù)收賬款200000 借:銀行存款 400000%2B64000-200000=264000 貸:主營業(yè)務(wù)收入400000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額64000
2022-04-30
您好 借:銀行存款120000 貸:預(yù)收賬款120000 借:預(yù)收賬款232000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額32000 借:銀行存款232000-120000=112000 貸:預(yù)收賬款112000
2021-09-09
同學(xué)你好 借,銀行存款120000 貸,合同負(fù)債120000 2 借,合同負(fù)債234000 貸,主營業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項34000 3 借,銀行存款114000 貸,合同負(fù)債114000
2022-04-11
1借銀行存款120000 貸預(yù)收賬款120000
2021-01-10
同學(xué)你好 1 借,銀行存款120000 貸,預(yù)收賬款120000 2 借,預(yù)收賬款234000 貸,主營業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項34000 3 借,銀行存款114000 貸,預(yù)收賬款114000
2022-05-11
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