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(二)遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會計分錄。16月3日,遠(yuǎn)大公司與甲企業(yè)簽訂供貨合同,向其出售一批設(shè)備,貨款金額共計100000元,應(yīng)交納的增值稅為13000元。根據(jù)購貨合同規(guī)定,甲企業(yè)在購貨合同簽訂一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向遠(yuǎn)大公司預(yù)付貨款60000元,剩余貨款在交貨后付清。2.6月8日,遠(yuǎn)大公司收到甲企業(yè)交來的預(yù)付賬款60000元并存入銀行。36月18日,遠(yuǎn)大公司將貨物發(fā)到甲企業(yè)并開出增值稅發(fā)票,甲企業(yè)驗(yàn)收合格后付清了剩余貨款

2022-03-28 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-28 23:44

同學(xué)您好, 第1個事項(xiàng)僅是簽訂合同,不做會計分錄。 2、6月8日, 借:銀行存款 60000 貸:合同負(fù)債 60000 3、6月18日, 借:合同負(fù)債 60000 銀行存款 51300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 13000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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