您好 借:銀行存款120000 貸:預(yù)收賬款120000 借:預(yù)收賬款232000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額32000 借:銀行存款232000-120000=112000 貸:預(yù)收賬款112000
MM公司為增值稅一般納稅人,2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂購貨合同,向乙公司出售一批產(chǎn)品,不含增值稅的貨款金額為400000元,應(yīng)交增值稅52000。根據(jù)購貨合同的規(guī)定,乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)付貨款120000元,剩余貨款在交貨后付清,請根據(jù)業(yè)務(wù)流程編制相關(guān)會計分錄。 (1)2019年6月9日,甲公司收到乙公司預(yù)付貨款120000,存入銀行。 (2)6月19日,甲公司將貨物運到乙公司,并開具增值稅專用發(fā)票,乙公司驗收貨。 (3)22日甲公司付清了剩余貨款
甲公司為增值稅一般納稅人.2017年6月3日,甲公司與乙公司簽訂供貨合同,向乙公司出售一批產(chǎn)品,貨款金額共計200000元,應(yīng)交增值稅32000元,根據(jù)購貨合同的規(guī)定,乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)付貨款120000元,剩余貨款在交貨后付清.2017年6月9日,甲公司收到乙公司預(yù)付貨款120000元存入銀行,6月19日甲公司將貨物后付清了剩余貨款.
(二)遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會計分錄。16月3日,遠(yuǎn)大公司與甲企業(yè)簽訂供貨合同,向其出售一批設(shè)備,貨款金額共計100000元,應(yīng)交納的增值稅為13000元。根據(jù)購貨合同規(guī)定,甲企業(yè)在購貨合同簽訂一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向遠(yuǎn)大公司預(yù)付貨款60000元,剩余貨款在交貨后付清。2.6月8日,遠(yuǎn)大公司收到甲企業(yè)交來的預(yù)付賬款60000元并存入銀行。36月18日,遠(yuǎn)大公司將貨物發(fā)到甲企業(yè)并開出增值稅發(fā)票,甲企業(yè)驗收合格后付清了剩余貨款
遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會計分錄。1.6月3日,遠(yuǎn)大公司與甲企業(yè)簽訂供貨合同,向其出售一批設(shè)備,貨款金額共計100000元,應(yīng)交鈉的增值稅為13000元。根據(jù)購貨合同規(guī)定,甲企業(yè)在購貨合同簽訂一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向遠(yuǎn)大公司預(yù)付貨款60000,剩余貨款在交貨后付清。2.6月8日,遠(yuǎn)大公司收到甲企業(yè)交來的預(yù)付賬款60000元并存
遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制遠(yuǎn)大的相關(guān)會計分錄。1.6月3日,遠(yuǎn)大公司與甲公司企業(yè)簽訂供貨合同,向其出售一批設(shè)備,貨款金額共計100000元,應(yīng)交納的增值稅為13000元。根據(jù)購貨合同規(guī)定,甲企業(yè)在購貨合同簽訂一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向遠(yuǎn)大公司預(yù)付貨款60000元,剩余貨款在交貨后付清。2.6月8日,遠(yuǎn)大公司收到甲企業(yè)交來的預(yù)付賬款60000元并存入銀行。3.6月18日,遠(yuǎn)大公司將貨物發(fā)到甲企業(yè)并開出增值稅發(fā)票,甲企業(yè)驗收合格后付清了剩余貨款。
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認(rèn)繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機器發(fā)票,機器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?