 
                            留抵退稅操作流程 https://new.qq.com/omn/20220407/20220407A0C7EH00.html

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好,我企業(yè)17年所得稅匯算清繳-960.86,稅管員通知退稅,如果我們不退的話,調(diào)整報表,納稅調(diào)增應(yīng)該填多少是0?
老師好,稅務(wù)局通知我們單位退留底的增值稅。分錄怎么做
老師您好,稅務(wù)通知我們企業(yè)退稅,我們應(yīng)該怎么處理填寫退稅報表呢?是增值稅制度型留底退
老師,我們企業(yè)申請過留底退稅1875519.25,企業(yè)成立一直沒有繳納過增值稅,這個月需要繳納7萬增值稅,我填完申報表之后,系統(tǒng)帶出的增值稅附加稅是0.老師我想知道這個是和之前留底退稅有什么關(guān)系嗎?
老師您好 我們是簡易征收的一般納稅人 上年有勾選的專票形成的留抵退稅?,F(xiàn)在留抵退稅申請退稅政策出臺,我們也抵扣不了,也沒辦法在未開票收入部分填寫。如果想增值稅申報表不顯示該留底數(shù)據(jù),還怎么操作呢?
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負率大概是多少
我剛剛試了試,我們企業(yè)留底70多,是不是退不完,俺公司資產(chǎn)金額超500萬了,會影響嗎
可以申請全額退的只要符合規(guī)定要求都行的
不知道怎么申請,申請表的營業(yè)收入和資產(chǎn)額都是去年的
按上面指引參照填表就可以了
資產(chǎn)額超5000萬了
有什么提示截圖嗎?