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老師您好,我企業(yè)17年所得稅匯算清繳-960.86,稅管員通知退稅,如果我們不退的話,調整報表,納稅調增應該填多少是0?

2020-10-21 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-21 09:09

您好,您企業(yè)所得稅稅率是多少。

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快賬用戶6343 追問 2020-10-21 09:14

我們是利潤總額是-52619.44,稅率系統(tǒng)寫的是25%,這個960.86是預交的所得稅稅款

我們是利潤總額是-52619.44,稅率系統(tǒng)寫的是25%,這個960.86是預交的所得稅稅款
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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:54

您好,若不退稅,那您需要做成盈利,即盈利金額乘以企業(yè)所得稅稅率等于960.86

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您好,您企業(yè)所得稅稅率是多少。
2020-10-21
納稅調增 不做分錄 在納稅調整明細表扣除項目的其他里面。
2021-06-18
同學你好!這個你可以把一些費用? ?調出的哦?
2021-06-22
你好,你要看你要退多少稅,然后查一下成本費用,那個科目比較合適增加要退稅的數據。調這個數據就可以了。
2020-06-15
如果我當年不想讓退稅該怎么弄? 調整企業(yè)所得稅匯算清繳申報表
2022-04-20
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