那如果說你是出口的話,你是可以享受免稅或者退稅,你就不存在要交稅的問題了呀,你這個是出口的話,你就必須要收外匯收到你對公賬戶上,而不是個人帳戶。
老師你好,你可以幫忙解答一下這兩個題目嘛。 恒易公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%,銷售成本月末一次性結轉。2020年3月發(fā)生下列業(yè)務: (1)2日,向B公司賒銷某商品100件,每件不含稅售價200元,已開增值稅專用發(fā)票。商品已交付B公司,為B公司代墊運雜費1 000元?,F(xiàn)金折扣條件(不含增值稅)為2/10,1/20,n/30。(估計現(xiàn)金折扣不是極可能發(fā)生) (2)4日,銷售給C公司商品一批,增值稅發(fā)票上注明價款為20 000元,增值稅額2 600元,C公司以一張期限為60天,面值為22 600元的無息銀行承兌匯票(不帶追索權)支付。 (3)8日,收到B公司3月2日所購商品貨款并存入銀行。 (4)11日,2月8日質押給銀行的應收賬款到期,債務人未能按期付款,開戶行直接將質押借款200 000元和利息1 100元從存款賬戶劃出。 (5)19日,因急需資金,將收到的C公司的商業(yè)承兌匯票到銀行辦理貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為10%。
老師您好我是外貿企業(yè)舉個例子,比如我采購100元的產(chǎn)品(可以開專票),我出口銷售110元 (其中100元對公打給供應商貨款)。付給這批貨物對應的物流公司5元成本(專票,對公賬戶付給物流公司)。差旅費油費1元(專票,微信支付),客情費3元(普票,微信支付) 。 請幫我分析一下,這樣,我要交多少的稅,就這票而言,剩下的多少錢,我可以直接轉到我的個人賬戶使用?
您好,我是國際貿易公司。剛成立一年。目前在國內沒有出口業(yè)務,在歐洲承接了一項德國公司的采購和代繳稅業(yè)務。收的是代繳稅的服務費年5000歐元。流程是我客戶的供貨商提供貨物是歐洲當?shù)貛齑娴奶幚?-3折的貨物,我客戶給我派安盈賬戶貨款,然后我付貨款給供貨商,嘿嘿供貨商給我開發(fā)票,歐洲當?shù)貜牟ㄌm發(fā)貨到德國。這部分全部在歐洲(中國境外),之后我再給我客戶出歐洲認可的發(fā)票,同時對波蘭和德國稅務局交稅。我要問的是, 1、這部分需要記賬嗎?怎么記賬。(如果記賬,就要涉及庫存,但我沒在國內,是直接歐洲當?shù)匕l(fā)貨,我查文件叫轉口貿易)。 2、每年5000歐元的服務費,我不知道怎么提取和交稅合理。 3、派安盈貨款這部分在歐洲各地已經(jīng)交稅,國內不需要交稅,但是如果記賬,是否會涉及稅收問題
W公司為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)的應稅消費品適用的消費稅稅率為10%城市維護建稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%2020年12月初“應交稅費”無余額,消費稅采用末一次匯總計算,本月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)2日,從職工工資總額中扣除職工個人所得稅24000元。(2)4日,以銀行存款上交職工個人所得稅24000元。(3)5日,銷售應稅消費品200件,單價500元,單位成本為420元,增值稅專用發(fā)票已開產(chǎn)品已發(fā)出,款項尚未收到。(4)7日,計提本月出租廠房租金收入10000元,增值稅專用發(fā)票已開。(5)9日,接受Y公司投入不需要安裝設備一臺,價面價值200000元,公允價值300000元,設備已投入使用,預計可使用5年,未產(chǎn)生資本溢價。(6)12日,對外銷售應稅消費品500件,單價500元,由于成批銷售,給予客戶4%的商業(yè)折扣,產(chǎn)品已發(fā)出,產(chǎn)品單位成本420元,收到客戶開來的轉賬支票一張。(7)18日,以存款支付印花稅500元。(8)20日,從供應商購入原材料一批,買價22000元(含支付的消費稅為2000元)取得增值稅專用發(fā)票,材料尚未到達企業(yè),款項未付。
甲企業(yè)為我國一家居民企業(yè),屬于制造業(yè)行業(yè),為增值稅一般納稅人。本年該企業(yè)發(fā)生的業(yè)務如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入1620萬元、其他業(yè)務收入120萬元,銷售成本為600萬元,其他業(yè)務成本為30萬元。 (2)管理費用賬戶列支60萬元,其中業(yè)務招待費18萬元,新產(chǎn)品技術開發(fā)費24萬元,支付給母公司的管理費6萬元。 (3)銷售費用賬戶列支300萬元,其中廣告費180萬元、業(yè)務宣傳費96萬元。 (4)財務費用賬戶列支24萬元,其中本年6月1日向非金融企業(yè)借入資金120萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,當年支付利息7.2萬元(同期銀行貸款年利率6%)。 (5)營業(yè)外收入賬戶反映受贈價值60萬元的貨物一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額是7.8萬元。 (6)營業(yè)外支出賬戶列支30萬元,其中對外捐贈18萬元(通過縣級政府向貧困地區(qū)捐贈12萬元,直接向某校捐贈6萬元);由于環(huán)境污染,被環(huán)保部門處以罰款12萬元。
給對方開的票,2023年開的普票,狀態(tài)是未入賬,那老師,我們做賬的時候,應該選擇入賬狀態(tài)嗎?
其他收益是損益類科目,遞延收益是嗎?轉為持有待售資產(chǎn)后,什么時候不計提折舊,是當月還是下月?
您好老師麻煩咨詢一下,新辦理的外貿公司上個月是小規(guī)模,這個月剛升的一般納稅人上個月出口貨物了這個月能退稅上個月的出口的退稅嗎
財務公司會計助理和正式做賬會計不一樣嗎?上面也寫著記賬報稅開票。
社保交完錢多久,到個人賬戶
老師銀行要24年年報一般給什么報表?
在商場中心的過道租一塊地一年,用于展示,對方開會展服務費可以嗎,還是要開租賃
老師調整科目,銷項還有1900對不上了,可以調到營業(yè)外收入嗎
請問老師,一般納稅人開13個點,給小規(guī)模納稅人開普票可以嗎
老師,企業(yè)盈利能力上升時,投資者要求的必要收益率也會隨之上升,進而會導致企業(yè)借款資本成本上升,這句話為什么的是錯的呢,給我講講,謝謝老師!