同學,你好
遞延收益屬于負債類科目。
轉(zhuǎn)為持有待售資產(chǎn)后,從下月起不再計提折舊。
融資租賃提前還款,遞延收益-未實現(xiàn)售后租回損益科目還有余額,還是每個月正常攤銷,計入折舊費嗎?
老師,這個題折舊為啥是兩年,不應(yīng)該是兩年零一個月嗎,當月減少當月仍計提折舊,還有這個差額不應(yīng)該放在其他綜合收益里面嗎,為什么放在留存收益里呢
老師你好,我們公司收到一筆政府補助用來購買設(shè)備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補助時,先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進固定資產(chǎn)時, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時,按照折舊確認遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入。
老師,遞延收益的攤銷年限應(yīng)該是怎樣的,我做兩道題總結(jié)不出規(guī)律呢
寫到多選題的A選項,當期應(yīng)計入損益的政府補助是1030萬元,只是把230? 800得出來的,但是當期取得與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助還有1500萬元,隨著當年資產(chǎn)計提折舊,那么遞延收益也就要轉(zhuǎn)入其他收益,同樣也影響了損益。請問為什么不考慮這部分的損益呢
老師現(xiàn)在A公司要注銷,A公司股東B個人打進來24萬,這個24萬不用退給B了,現(xiàn)在A要注銷,銀行這個24萬老板說轉(zhuǎn)A公司的股東C,那股東C拿到這個24萬需要繳納什么稅呢?
你好老師,9月1號開始,辦理4個月,
收到員工因請假補繳的個人社保部分怎么入賬
你好老師,我司和臺灣業(yè)務(wù)向其銷售一批貨物,但貨物是在大陸交易,我司不報關(guān)。這樣就是內(nèi)銷了吧。但我要開具發(fā)票的話,普通發(fā)票,對方公司名稱不會有稅號 這樣
老師,開具勞務(wù)費發(fā)票,公司開具是增值稅3%,個人代開是1%對吧
老師 賬戶上監(jiān)事轉(zhuǎn)進來10塊錢怎么做賬
老師,收到汽車車票,在在附表二怎么填
張老師,請問下,大豆油供應(yīng)商開了31000的普票,不要求轉(zhuǎn)入Duigong zhanghu,我們是小規(guī)模,我該怎么處理
老師,其他公司和我們結(jié)算水電費,包括充值的電費,他們就是要水電費的發(fā)票,可以開的吧?(公司的),另外他們掃碼充值的電費,有扣手續(xù)費,他們想手續(xù)費也開在發(fā)票里,啥意思?如何操作?
老師,供應(yīng)商退回多余的款項,當時開的進項票我還沒有抵扣,入的是待認證進項稅額,現(xiàn)在對方紅沖了退回的款項,我該怎樣做賬?
持有待售資產(chǎn)計量都是按孰低嗎
持有待售資產(chǎn)的計量確實遵循賬面價值與公允價值減去處置費用后的凈額孰低原則
固定資產(chǎn)報廢損益是不是都記營業(yè)外支出的?
同學,你好
嗯嗯,是的
好的,毀損,報廢記營業(yè)外,總搞混
同學,你好
嗯嗯,好的
求一般借款資本化率時要考慮時間權(quán)重嗎
同學,你好
不考慮時間權(quán)重
直接用占用的利息/本金就可以,對嗎?
同學,你好
嗯嗯,是的
比如有兩筆借款,一筆是7月1日借進來的,一筆是1月1日借的,求這兩筆一般借款當年的資本化率,利息要算半年嗎
同學,你好
一筆是7月1日借進來的,這個算半年的利息
那還是要考慮時間的哈,本金也要算6個月嗎?