您好,他是協(xié)助會計(jì)做事,
我是公司的開票人,我平時只負(fù)責(zé)開票這塊,我們是小規(guī)模納稅人,我想問一下,我們公司會計(jì)負(fù)責(zé)做賬,報(bào)稅等,也是會計(jì)主管,會計(jì)提出,讓稅務(wù)局登記這里變更,財(cái)務(wù)主管是她,財(cái)務(wù)經(jīng)辦人寫我,這樣合適嗎,有什么后果?
老師,我是公司內(nèi)賬會計(jì),又是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和報(bào)稅的,老板要我寫記賬公司借法人錢的收據(jù)交代理記賬公司做賬,可以寫嗎?
我是公司財(cái)務(wù),只負(fù)責(zé)做真實(shí)的內(nèi)賬,就是一個記真實(shí)流水的出納而已。外賬是給外面的會計(jì)外包,開票也是外賬會計(jì)開。問題一:公司不太正規(guī),萬一透漏稅我這個只負(fù)責(zé)內(nèi)賬的會有責(zé)任嗎?問題二:外包的外賬會計(jì)開稅票時,會寫他們自己的名字嗎?還是會把我這個財(cái)務(wù)的名字寫上去?但實(shí)際上發(fā)票我沒有經(jīng)受過。問題三:未經(jīng)我同意,我在不知曉他們開票活動的情況下,外賬會計(jì)開票時在收款人欄寫了我的名字,實(shí)際上收款賬戶是我老板,我有責(zé)任嗎?
我是公司財(cái)務(wù),只負(fù)責(zé)做真實(shí)的內(nèi)賬,是一個記真實(shí)流水的出納而已。外賬是給外面的會計(jì)外包,開票也是外賬會計(jì)開。問題一:公司不太正規(guī),萬一透漏稅我這個只負(fù)責(zé)內(nèi)賬的會有責(zé)任嗎?稅務(wù)責(zé)任是在老板吧?還是做真實(shí)內(nèi)賬的人也有責(zé)任?問題二:外包的外賬會計(jì)開稅票時,會寫他們自己的名字嗎?還是會把我這個財(cái)務(wù)的名字寫上去?但實(shí)際上發(fā)票我沒有經(jīng)受過。開票資料都是老板和外賬交接的,我也外賬的人是誰都不知道,從未接觸,聯(lián)絡(luò)方式也沒有。怎么證明不是我?問題三:開票人、復(fù)核人、收款人的名字,外賬會計(jì)都是可以隨便亂寫的嗎?若未經(jīng)我同意,我在不知曉他們開票活動的情況下,外賬會計(jì)開票時在收款人欄寫了我的名字,實(shí)際上收款賬戶是我老板,我有責(zé)任嗎?問題四:公司很不正規(guī),和我勞動合同都沒簽,就算發(fā)票上被他們寫了名字,沒簽勞務(wù)合同是不是就無法證明我是他的員工,那么他們的這些事也與我無關(guān),是他們亂寫,我全然不知沒有責(zé)任。
老師,代賬公司上班,如果沒開票,沒收入,可以先報(bào)稅,后做賬嗎,反正也沒有稅款,就是稅務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)軟件里面財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致可行嗎
專利的下證費(fèi)可以直接入管理費(fèi)用嗎
你好,老師,我公司是建筑公司,甲方讓我公司幫他支付浙江項(xiàng)目的一筆工程款,后期甲方在黃山項(xiàng)目把我公司代付的這筆錢算進(jìn)結(jié)算?,F(xiàn)在是代付的這筆錢對方給開票了,服務(wù)發(fā)生地寫的浙江,但浙江項(xiàng)目早完工,后期不會開票了,那我是把這張票直接計(jì)入浙江成本,還是讓他把服務(wù)發(fā)生地改成黃山
請問一般納稅人本月進(jìn)賬還沒開出,先繳納多的增值稅下個月可以申請退稅嗎?
我們是工程公司 要給現(xiàn)場工地一個同事給備用金 他現(xiàn)場買菜啥的 后面開不來發(fā)票可以后面拿其他發(fā)票沖賬么
老師 我公司上月開出一張專票 本月發(fā)現(xiàn)開錯了沖紅重開 價格調(diào)整了下然后銷項(xiàng)稅這里比上期少了一分錢 該怎么做賬
老師好,公司和法人來回轉(zhuǎn)賬,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付用一個科目就好,還是兩個可以同時使用呢?怎么做比較好呢?
老師,如果更正以前年度及月份的增值稅申報(bào)表。是不是還要陸續(xù)更正改后月份的所有增值稅申報(bào)表呀
稅務(wù)局,系統(tǒng),我要看以前年度交的增值稅申報(bào)表,從哪里找
一般開完外經(jīng)證后顯示已報(bào)告,什么時候報(bào)驗(yàn)
老師好,我們公司待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的借方有余額,但實(shí)際上已經(jīng)不存在可待抵扣了。怎么把這個科目余額消掉呢?