您好,您虧了那部分,只能說(shuō)是你們內(nèi)部溝通了,看看怎么辦,看看是a和B平分還是怎么辦。
老師,我昨天有問(wèn)到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán),但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對(duì)B公司的欠款,為了不新增A公司的往來(lái)欠款,本來(lái)是做的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-B.支付時(shí)借:其他應(yīng)付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款,這樣做就沒(méi)辦法沖減賬上已存在的預(yù)收,請(qǐng)問(wèn)老師我要怎么做更合理點(diǎn)
a公司和b公司新成立c公司,實(shí)收資本沒(méi)進(jìn),要錢的時(shí)候從a和b轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),掛的是其他應(yīng)付款,c公司開了幾個(gè)月沒(méi)業(yè)務(wù),有費(fèi)用,現(xiàn)注銷了,那虧了一些錢,其他應(yīng)付款無(wú)法全額還a公司如何做賬?虧損的這塊?
如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費(fèi),B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費(fèi)開個(gè)了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物業(yè)的發(fā)票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費(fèi)用-物業(yè)1500,管理費(fèi)用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎?
如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司繳納了房東的租金和物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi),B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費(fèi)發(fā)票開給了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東公司 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)公司1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 11月份C公司借A公司12000,并且房租&物業(yè)的普票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費(fèi)用-物業(yè)1500,管理費(fèi)用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 借:銀行存款12000 貸:其他應(yīng)付款-B公司 12000 這兩家公司可以這樣做嗎? A公司 B公司 C公司都是一個(gè)老板 物業(yè)公司和房東的公司是另外的公司和老板無(wú)關(guān)的
老師,你好!我們公司A和公司B簽訂了工程施工合同,A公司和C公司簽訂的勞務(wù)合同,勞務(wù)費(fèi)由B公司替A公司代發(fā),現(xiàn)在A給B開具了240萬(wàn)的工程服務(wù)(9%)發(fā)票,現(xiàn)在C公司給我們付了150萬(wàn)的工程款,剩余的90萬(wàn)以勞務(wù)費(fèi)的形式付給了C公司,但是錢未進(jìn)入C公司的公戶,現(xiàn)在C公司實(shí)際的人工是40萬(wàn)。其余的50萬(wàn)要?dú)w還給A公司,這個(gè)錢是老板把其他人的人工費(fèi)聚集再一起以歸還工程款的名義轉(zhuǎn)入A公司,現(xiàn)在我針對(duì)A公司和C公司該如何做賬?分錄怎么寫?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老板按比例分好了,虧了7萬(wàn),平分,現(xiàn)在是A公司轉(zhuǎn)進(jìn)去的往來(lái),大于收回的,這個(gè)差額我是做投資損失嗎?
你好同學(xué),其實(shí)啊,你直接讓股東之間交涉就可以了,沒(méi)必要把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到公戶了,因?yàn)楸旧砟憔褪亲N的,賬面上是虧損就直接注銷就可以了。
我問(wèn)的是A公司,之前是C公司要錢就轉(zhuǎn)了一筆5萬(wàn)的進(jìn)去,后面算賬后A公司承擔(dān)4萬(wàn),還有一萬(wàn)轉(zhuǎn)回了A公司,那A公司不是出了5萬(wàn),回來(lái)了一萬(wàn),這個(gè)4萬(wàn)如何平賬?
你好,你去沖減你的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。