A 公司分錄分析 6 月份 A 公司替 B 公司支付租金和物業(yè)費(fèi)時,分錄應(yīng)為: 借:其他應(yīng)收款 - B 公司 11500 貸:銀行存款 11500 11 月份 C 公司借款給 A 公司 12000 且房租和物業(yè)發(fā)票開給 C 公司時,分錄應(yīng)為: 借:銀行存款 12000 貸:其他應(yīng)收款 - B 公司 11500 貸:其他應(yīng)付款 - C 公司 500 原 A 公司分錄存在錯誤,不應(yīng)是應(yīng)付賬款,而應(yīng)是其他應(yīng)收款。 B 公司分錄分析 B 公司 10 月份成立后,收到 C 公司借款,分錄應(yīng)為: 借:銀行存款 12000 貸:其他應(yīng)付款 - C 公司 12000 B 公司對于 A 公司代付的租金和物業(yè)費(fèi),分錄應(yīng)為: 借:管理費(fèi)用 - 房租 10000 借:管理費(fèi)用 - 物業(yè) 1500 貸:其他應(yīng)付款 - A 公司 11500 B 公司分錄正確。 C 公司分錄分析 C 公司借款給 A 公司 12000,分錄應(yīng)為: 借:其他應(yīng)收款 - A 公司 12000 貸:銀行存款 12000 C 公司分錄正確。 A 公司分錄有誤需調(diào)整,B 公司和 C 公司分錄正確。
A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費(fèi),開了B公司抬頭的發(fā)票,一開始未表明是個人墊付,于是B公司轉(zhuǎn)賬給A公司100,A公司報銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報銷 借管理費(fèi)用 100貸庫存現(xiàn)金100 收款 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款-B 100 借其他應(yīng)收款-B 100 貸管理費(fèi)用 100 請問這樣是否合適?
老師:A公司分租一般辦公室租給B公司,B公司每個月把物業(yè)管理費(fèi)和電費(fèi)支付給A公司,但是A公司與房東簽的合同開票全部開給A,這個怎么入賬?代收代付的話,其他應(yīng)付款- B公司這個科目怎么平賬呢
一個地址注冊2家公司,同屬于一個老板,把錢從其中一個公司A公戶轉(zhuǎn)到另一家公司B公戶3萬元(籌集交物業(yè)的合同押金),再從B公戶轉(zhuǎn)走20萬去交物業(yè)的合同押金,物業(yè)又把退的押金返回到A公戶上,請問這兩家公司分別怎么寫會計分錄,把錢退回到A公司的分錄是:借:銀行存款20萬,貸:其他應(yīng)收款B公司3萬,其他應(yīng)付款物業(yè)公司17萬,A和B公司對一下帳把17萬轉(zhuǎn)給B公司,B公司分錄,借銀行存款17萬,貸其他應(yīng)付款A(yù)公司嗎?這樣B公司賬上物業(yè)公司的其他應(yīng)收款一直是掛著的,但實際情況已經(jīng)收到了,不知道我的理解是不是有誤解,麻煩老師解答哦
老師,您好,請問委托代付怎么做賬呢,A公司委托B去付的物業(yè)管理 費(fèi),物業(yè)公司本身也是應(yīng)該開票給A的,目前A公司賬上付給B,由B去付給物業(yè)公司,物業(yè)公司開票給A,請問A 公司付款給B時,是不是, 借:其他應(yīng)付款--B公司,貸:銀行存款, 收到物業(yè)公司開出給A公司發(fā)票時: 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-B公司,分錄對嗎?感覺怪怪的
如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費(fèi),B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費(fèi)開個了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物業(yè)的發(fā)票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費(fèi)用-物業(yè)1500,管理費(fèi)用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎?
我公司給客戶的贊助費(fèi)用沒有發(fā)票,請問這情況下是不是直接入費(fèi)用,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增?
老師好:請問一下我23年和24年的車船稅都沒有入賬,今年該怎么處理?
一張專票開具金額是530,實際支付金額是512,稅率9%進(jìn)項稅怎么處理,多余的金額要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎,具體怎么做呢
老師好,為什么會員登錄不了電腦學(xué)堂官網(wǎng)呢?
老師經(jīng)營所得稅怎么算
公司名下買了二手車輛、車款公司賬戶轉(zhuǎn)賬、賣家不提供發(fā)票,怎么辦?合同可以嗎
老師,這個紅字怎么做啊,
調(diào)整以前年度的費(fèi)用 怎么調(diào)整呀,想省點(diǎn)滯納金報在當(dāng)期
老師,想請教關(guān)于盤點(diǎn)事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開始盤點(diǎn)水泥的,所以2月盤虧5600噸,水泥盤虧盈今年2月開始計入管理費(fèi)用的,但這3月盤虧那么多水泥,記管理費(fèi)用都120幾萬元了,對今年利潤影響很大,本來今年利潤是賺的,現(xiàn)在因為3月盤虧那么多導(dǎo)致利潤表是虧的,該怎么處理好呢?
老師你好,請問個體戶用的私人銀行卡采購貨物,不是法人名下的銀行卡,這做法有稅務(wù)風(fēng)險嗎,如果有風(fēng)險前期需要做些什么準(zhǔn)備應(yīng)對稅務(wù)
但是房東和物業(yè)公司付款的時候當(dāng)時做的分錄就是借:應(yīng)付賬款-房東10000 應(yīng)付賬款物業(yè)1500 貸 :銀行存款11500 當(dāng)時并不知道以后會成立B公司,所以這個分錄是不是要調(diào)整?變成 借:應(yīng)付賬款-房東10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:其他應(yīng)收款-B公司11500 借:其他應(yīng)收款-B公司 11500 貸銀行存款 11500
同學(xué)你好 對的 是這樣的
當(dāng)初代理記賬做的就是借:應(yīng)付賬款房東10000 應(yīng)付賬款物業(yè) 1500 貸:銀行存款11500,那么這個當(dāng)初的分錄是直接紅字還是反分錄?借:應(yīng)付賬款-房東紅字10000, 應(yīng)付賬款-物業(yè) 紅字1500 貸:銀行存款 紅字11500嗎
同學(xué)你好 你可以調(diào)整的 2.直接紅沖就可以
我調(diào)整的紅字分錄對嗎?還是不對?
對的 紅字分錄對的哦