A 公司分錄分析 6 月份 A 公司替 B 公司支付租金和物業(yè)費(fèi)時(shí),分錄應(yīng)為: 借:其他應(yīng)收款 - B 公司 11500 貸:銀行存款 11500 11 月份 C 公司借款給 A 公司 12000 且房租和物業(yè)發(fā)票開給 C 公司時(shí),分錄應(yīng)為: 借:銀行存款 12000 貸:其他應(yīng)收款 - B 公司 11500 貸:其他應(yīng)付款 - C 公司 500 原 A 公司分錄存在錯(cuò)誤,不應(yīng)是應(yīng)付賬款,而應(yīng)是其他應(yīng)收款。 B 公司分錄分析 B 公司 10 月份成立后,收到 C 公司借款,分錄應(yīng)為: 借:銀行存款 12000 貸:其他應(yīng)付款 - C 公司 12000 B 公司對(duì)于 A 公司代付的租金和物業(yè)費(fèi),分錄應(yīng)為: 借:管理費(fèi)用 - 房租 10000 借:管理費(fèi)用 - 物業(yè) 1500 貸:其他應(yīng)付款 - A 公司 11500 B 公司分錄正確。 C 公司分錄分析 C 公司借款給 A 公司 12000,分錄應(yīng)為: 借:其他應(yīng)收款 - A 公司 12000 貸:銀行存款 12000 C 公司分錄正確。 A 公司分錄有誤需調(diào)整,B 公司和 C 公司分錄正確。
老師:A公司分租一般辦公室租給B公司,B公司每個(gè)月把物業(yè)管理費(fèi)和電費(fèi)支付給A公司,但是A公司與房東簽的合同開票全部開給A,這個(gè)怎么入賬?代收代付的話,其他應(yīng)付款- B公司這個(gè)科目怎么平賬呢
一個(gè)地址注冊(cè)2家公司,同屬于一個(gè)老板,把錢從其中一個(gè)公司A公戶轉(zhuǎn)到另一家公司B公戶3萬(wàn)元(籌集交物業(yè)的合同押金),再?gòu)腂公戶轉(zhuǎn)走20萬(wàn)去交物業(yè)的合同押金,物業(yè)又把退的押金返回到A公戶上,請(qǐng)問(wèn)這兩家公司分別怎么寫會(huì)計(jì)分錄,把錢退回到A公司的分錄是:借:銀行存款20萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款B公司3萬(wàn),其他應(yīng)付款物業(yè)公司17萬(wàn),A和B公司對(duì)一下帳把17萬(wàn)轉(zhuǎn)給B公司,B公司分錄,借銀行存款17萬(wàn),貸其他應(yīng)付款A(yù)公司嗎?這樣B公司賬上物業(yè)公司的其他應(yīng)收款一直是掛著的,但實(shí)際情況已經(jīng)收到了,不知道我的理解是不是有誤解,麻煩老師解答哦
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)委托代付怎么做賬呢,A公司委托B去付的物業(yè)管理 費(fèi),物業(yè)公司本身也是應(yīng)該開票給A的,目前A公司賬上付給B,由B去付給物業(yè)公司,物業(yè)公司開票給A,請(qǐng)問(wèn)A 公司付款給B時(shí),是不是, 借:其他應(yīng)付款--B公司,貸:銀行存款, 收到物業(yè)公司開出給A公司發(fā)票時(shí): 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-B公司,分錄對(duì)嗎?感覺怪怪的
如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費(fèi),B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費(fèi)開個(gè)了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物業(yè)的發(fā)票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費(fèi)用-物業(yè)1500,管理費(fèi)用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎?
如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司繳納了房東的租金和物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi),B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費(fèi)發(fā)票開給了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東公司 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)公司1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 11月份C公司借A公司12000,并且房租&物業(yè)的普票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費(fèi)用-物業(yè)1500,管理費(fèi)用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 借:銀行存款12000 貸:其他應(yīng)付款-B公司 12000 這兩家公司可以這樣做嗎? A公司 B公司 C公司都是一個(gè)老板 物業(yè)公司和房東的公司是另外的公司和老板無(wú)關(guān)的
單位辦理聚合碼收款,可以辦個(gè)人收款嗎,單位開票
保安服務(wù)怎么開票 選什么稅收編碼 開票單位可以填月嗎
個(gè)人代開砂石發(fā)票需繳納增值稅幾個(gè)點(diǎn)?
公籌建初期流水賬怎么表格怎么創(chuàng)建
像學(xué)個(gè)會(huì)計(jì)證到泰州哪些地方培訓(xùn)
老師,你好,貸款的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說(shuō)一個(gè)月供應(yīng)量是10萬(wàn),我們按照合同比例付款80%,就要付8萬(wàn),但是開發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會(huì)產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個(gè)有什么好的辦法嗎
老師,您好,我們是一個(gè)運(yùn)輸公司,掛靠在我公司的車輛,我們公司申報(bào)繳納的車船稅怎么做賬呢
之前月份開的收入發(fā)票已入賬 本月紅沖了 重新開了一張 金額不變 原因是之前的識(shí)別碼錯(cuò)了一位數(shù) 這種要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
個(gè)人出租鏟車和鉤機(jī),運(yùn)輸車這些需要有什么證明的!就是個(gè)人去稅局代開這些租賃發(fā)票!
但是房東和物業(yè)公司付款的時(shí)候當(dāng)時(shí)做的分錄就是借:應(yīng)付賬款-房東10000 應(yīng)付賬款物業(yè)1500 貸 :銀行存款11500 當(dāng)時(shí)并不知道以后會(huì)成立B公司,所以這個(gè)分錄是不是要調(diào)整?變成 借:應(yīng)付賬款-房東10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:其他應(yīng)收款-B公司11500 借:其他應(yīng)收款-B公司 11500 貸銀行存款 11500
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
當(dāng)初代理記賬做的就是借:應(yīng)付賬款房東10000 應(yīng)付賬款物業(yè) 1500 貸:銀行存款11500,那么這個(gè)當(dāng)初的分錄是直接紅字還是反分錄?借:應(yīng)付賬款-房東紅字10000, 應(yīng)付賬款-物業(yè) 紅字1500 貸:銀行存款 紅字11500嗎
同學(xué)你好 你可以調(diào)整的 2.直接紅沖就可以
我調(diào)整的紅字分錄對(duì)嗎?還是不對(duì)?
對(duì)的 紅字分錄對(duì)的哦