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Q

我公司給客戶的贊助費用沒有發(fā)票,請問這情況下是不是直接入費用,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增?

2025-09-30 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-30 15:56

您好,是的,就是這樣的

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快賬用戶2026 追問 2025-09-30 16:16

我司是由業(yè)務(wù)員支付后報銷的,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-30 16:22

可以的,這個沒有問題的

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您好,是的,就是這樣的
2025-09-30
對的是的,沒有調(diào)增的項目不需要交稅。
2022-12-12
你好,對的是的,只要留存號業(yè)務(wù)發(fā)生的證明就行。
2022-09-17
同學你好,是的,你理解正確。
2021-09-29
您好 是的 這樣賬務(wù)處理就好了
2021-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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