A 公司和 C 公司這樣做不太合適。 A 公司最初支付款項(xiàng)應(yīng)掛賬其他應(yīng)收款 - B 公司,而不是沖減應(yīng)付賬款;C 公司不應(yīng)將不是自己租賃產(chǎn)生的費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用,應(yīng)先掛賬其他應(yīng)收款 - B 公司來(lái)體現(xiàn)代付關(guān)系。
A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費(fèi),開(kāi)了B公司抬頭的發(fā)票,一開(kāi)始未表明是個(gè)人墊付,于是B公司轉(zhuǎn)賬給A公司100,A公司報(bào)銷(xiāo)給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報(bào)銷(xiāo) 借管理費(fèi)用 100貸庫(kù)存現(xiàn)金100 收款 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款-B 100 借其他應(yīng)收款-B 100 貸管理費(fèi)用 100 請(qǐng)問(wèn)這樣是否合適?
老師:A公司分租一般辦公室租給B公司,B公司每個(gè)月把物業(yè)管理費(fèi)和電費(fèi)支付給A公司,但是A公司與房東簽的合同開(kāi)票全部開(kāi)給A,這個(gè)怎么入賬?代收代付的話,其他應(yīng)付款- B公司這個(gè)科目怎么平賬呢
A公司: 1、 開(kāi)票:借: 應(yīng)收賬款-c 2萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2萬(wàn) 2、 借:其他應(yīng)收-B 2萬(wàn) 貸款:應(yīng)收賬款-C 2萬(wàn) B公司: 1、 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用-租金 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-C 15萬(wàn) 2、 支付租金 : 借:應(yīng)付賬款-C 15萬(wàn) 貸:銀行存款 12萬(wàn) 其他應(yīng)付A 3萬(wàn) 老師你看看我做的對(duì)嗎? A給C開(kāi)售電收入發(fā)票2萬(wàn),C給B開(kāi)租金發(fā)票15萬(wàn)、A的2萬(wàn)收入抵扣B的租金費(fèi)用 A的兩萬(wàn)收入抵B的租金費(fèi)用 C給B開(kāi)租金發(fā)票15萬(wàn)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)委托代付怎么做賬呢,A公司委托B去付的物業(yè)管理 費(fèi),物業(yè)公司本身也是應(yīng)該開(kāi)票給A的,目前A公司賬上付給B,由B去付給物業(yè)公司,物業(yè)公司開(kāi)票給A,請(qǐng)問(wèn)A 公司付款給B時(shí),是不是, 借:其他應(yīng)付款--B公司,貸:銀行存款, 收到物業(yè)公司開(kāi)出給A公司發(fā)票時(shí): 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-B公司,分錄對(duì)嗎?感覺(jué)怪怪的
如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費(fèi),B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費(fèi)開(kāi)個(gè)了B公司,但是B公司的錢(qián)都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物業(yè)的發(fā)票都開(kāi)給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費(fèi)用-物業(yè)1500,管理費(fèi)用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?