這個一塊發(fā)的就一塊申報(bào) 如果要分開申報(bào)賬上就先做其他應(yīng)收款,因?yàn)樯陥?bào)工資個稅是收付實(shí)現(xiàn)制,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制
老師,我司8月份工資9月15號前沒有實(shí)際發(fā)放,那我8月份零申報(bào)可以嗎?10月的時(shí)候再申報(bào)8月個稅,10月發(fā)放9月份工資時(shí),11月份申報(bào)10月個稅,可以嗎?
老師,請問我7月份的工資,8月份申報(bào),9月份發(fā)放 這樣子可以嘛?然后8月份的工資,9月份申報(bào),9月份發(fā)放,相當(dāng)于8月份沒發(fā)工資,9月份發(fā)2次,這樣可以嘛?
老師好,就是我10月發(fā)9月工資,那我10月份申報(bào)個稅可以申報(bào)9月份的工資嗎?
老師好,請問8月工資,9月初發(fā)放,在9月份申報(bào)個人所得稅可以嗎
老師,個人所得稅是發(fā)工資的時(shí)候申報(bào)嗎?比如9月份工資10月份發(fā),我10月份是不是需要報(bào)9月個稅?如果跨月了,10月發(fā)8月工資又如何申報(bào)?
老師,我們是酒店的,營銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來。營銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)能不能一起計(jì)入銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)?
老師,我們是酒店的,營銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來。營銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)能不能一起計(jì)入銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)?
老師,獲得的土地出讓金用于自用建筑時(shí),屬于無形資產(chǎn),不計(jì)入建筑成本,用于出售房產(chǎn)時(shí),計(jì)入開發(fā)成本。那為什么用于建造廠房的土地使用權(quán)攤銷額在廠房建造期間計(jì)入在建工程成本,而不是直接確認(rèn)為無形資產(chǎn),最后在建工程還要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),這不就是說這個建筑的成本也包括土地使用權(quán)(在建工程成本)嗎?建造廠房就是自用,土地使用權(quán)到底計(jì)不計(jì)入自用的成本呢?
老師,我們是酒店的,營銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來,營銷推廣費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi),稅務(wù)年報(bào)時(shí)會不會調(diào)增?
入職1年,去年24年3月的社保還能補(bǔ)嗎
從東方公司購進(jìn)B材料800公斤,單價(jià)為60元,價(jià)款計(jì)48000元;C 材料700公斤,單價(jià)為80元,價(jià)款計(jì)56000元。增值稅發(fā)票上注明增值稅額為13520元。兩種材料同時(shí)運(yùn)回,發(fā)生共同的運(yùn)費(fèi)545元(其中增值稅45元),以銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,貨款未付。 這題的運(yùn)費(fèi)可以寫成266和234嗎
老師你好,剛才我門公司給個體戶開了一張普票,我們是一般納稅人,我說不劃算無法抵扣進(jìn)項(xiàng),然后老板說不拿去抵扣,不明白,謝謝老師
老師,我們是酒店的,營銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)分別計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來有人訂房。
老師我們是裝修公司,我想問哈比如我們給供應(yīng)商買裝修材料,付款20000,然后這筆裝修款補(bǔ)貼400,我們掛賬時(shí)候掛20000,但實(shí)際付20000-400=19600。,這個400是裝修補(bǔ)貼進(jìn)什么科目安,掛賬和實(shí)際付款時(shí)應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄安。收到400裝修補(bǔ)貼又怎么做會計(jì)分錄安老師。我都有點(diǎn)繞暈了
老師,客戶對公收了100萬,給供應(yīng)商95萬(沒有發(fā)票),他說先收款到對公,然后對公轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商,做中介,介紹旅游團(tuán)住宿,實(shí)際收入才5萬,這種情況報(bào)稅要怎么報(bào)(增值稅)