借應(yīng)收賬款20,000貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 借銀行存款貸,應(yīng)收賬款19600 借銀行存款貸應(yīng)收賬款400
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師好,有一個很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點,我是新手,謝謝
A是一家裝修公司,B也是一家裝修公司,A公司接裝修工程給B公司施工,B公司將工程分給項目負(fù)責(zé)人C,B公司收取A公司工程項目的6%管理費用+A給公司的預(yù)算成本費,然后B公司直接將A公司給的項目預(yù)算成本給項目負(fù)責(zé)人,盈虧自負(fù),但是實際施工過程中,工人工資,材料都由A公司直接支付給工人或者供應(yīng)商,A公司給B公司結(jié)算的時候,直接扣除這部分成本,然后B公司給項目負(fù)責(zé)人C結(jié)算的時候也是扣除這部分成本,我公司是B公司,老板想要看項目負(fù)責(zé)人盈虧,也要體現(xiàn)我公司的利潤,雖然我公司的最終利潤就是得到的6%管理費用,但是想要同時體現(xiàn)項目負(fù)責(zé)人的盈虧,從業(yè)務(wù)發(fā)生到結(jié)算收入的會計分錄如何體現(xiàn)出來呢,只做內(nèi)賬,問題有點繞,麻煩老師了!
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
要是沒有完成收益人備案,沒關(guān)系吧
與外部公司的借款一個月有很多筆不是同一天,寫單子時可以一月匯總寫一筆嗎?
1. 個體工商戶,10月征期,個稅,增值稅申報表改了嗎? 2. 個體工商戶個稅還是跟之前一樣的預(yù)繳嗎?因為缺成本票,要到11月份才能夠成本票,
請問老師,跟自然人收購的對方批發(fā)零售的農(nóng)產(chǎn)品,進項稅額可以抵扣嗎
老師,您好!經(jīng)濟補償金30000塊錢。在湖南省,涉及到個稅嗎?
麻油禮盒稅率是13%吧 謝謝
公司的車輛自燃,車輛已不能使用,固定資產(chǎn)折舊怎么處理?
個體執(zhí)照有吊銷的,還能辦個體執(zhí)照嗎
像這種人力資源服務(wù),總共要開25萬,合計開一欄還是分開幾攔開好一些?
老師,4月份開的開發(fā)票沒做賬,現(xiàn)在該怎么做?
老師我們是裝修公司,是給供應(yīng)商上買裝修材料,我們是付款方,我們要付款20000給供應(yīng)商,但是有400是裝修補貼,實際就付19600
我們掛賬是借:庫存商品20000,貸應(yīng)付賬款20000 實際支付給供應(yīng)商了,借:應(yīng)付賬款20000? ? 貸:銀行存款19600還有400(這個裝修補貼科目怎么進安)
收到了這400裝修補貼科目又怎么進安
這400還需要支付,收到補貼借銀行存款貸營業(yè)外收入400, 支付借應(yīng)付賬款貸銀行存款400, 第一次你實際支付的時候,借應(yīng)付賬款19600貸銀行存款19600
謝謝老師
不用客氣工作愉快