你好,全部銷售額是指當(dāng)年的所有收入
老師,您好,我公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進項符合加計扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計扣除聲明,也沒有加計扣除,我在10月份的時候填寫了這個聲明,我想問一下我可以在申報第十期時把4-10可以加計抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報表了
老師,公司一般納稅人行業(yè)明細(xì)屬于其他制造業(yè) 經(jīng)營范圍是金屬機械制造還有什么金屬制品的銷售 各種設(shè)備制造銷售什么的 ,開的票一直也是金屬制品和勞務(wù) 也沒有服務(wù)什么的 這可以加計抵減嗎?進入電子稅務(wù)局有個提醒說初步判斷能在2021年符合百分之10的 請結(jié)合業(yè)務(wù)自行判斷是否 如果要填寫聲明的話那四個服務(wù)銷售合計也沒有啊 所以不太確定公司到底符合不符合
老師我想問下我們單位符合現(xiàn)代服務(wù),之前開發(fā)票的人有的時候開發(fā)票符合現(xiàn)代服務(wù),有時候開的是另外的名頭,不符合其他服務(wù)的范疇。加計抵減政策聲明的10%全部銷售額是指當(dāng)年收入的總額還是符合現(xiàn)代服務(wù)銷售額的全年收入?
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務(wù)。 去年電子稅務(wù)局提示我司符合享受加計抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進項,補計提了.提交2019.2020.2021的加計抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務(wù)業(yè)的加計抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業(yè)務(wù),純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務(wù)業(yè)。 我是22.年3月更改的服務(wù)業(yè)。那么我想問: 1.是不是按照實際業(yè)務(wù)判斷,我司租賃業(yè)務(wù)占比80%.符合加計抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒有質(zhì)疑我的加計抵減,我擔(dān)心后期會不會再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
收到稅局的電話,說我們?nèi)ツ瓴环涎邪l(fā)費用加計扣除的條件,原因是我們?nèi)ツ暧幸还P服務(wù)收入,所以認(rèn)為我們22年屬于商業(yè)服務(wù)業(yè),不符合享受優(yōu)惠政策,發(fā)票開的是*其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)費,我們企業(yè)提供的是跟我們產(chǎn)品行業(yè)相關(guān)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),前會計開錯了,我們還做了稅審報告了,22年我們主要都在產(chǎn)品研發(fā),今年下半年才拿到注冊證,所以22年沒有收入,只有這一筆幾千塊的服務(wù)費收入?,F(xiàn)在稅務(wù)局讓我們?nèi)窠?jīng)濟行業(yè)分類自行匹配,然后解釋說明,現(xiàn)在怎么弄呢
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦