退到公戶(hù)之后,你下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

老師你好,就是退稅申報(bào),我們是月底把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證,同時(shí)開(kāi)出了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,那么在下個(gè)月初申報(bào)的時(shí)候,就是已經(jīng)把這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)了,那么如果下個(gè)月沒(méi)有進(jìn)行退稅申報(bào),是隔了幾個(gè)月在退稅申報(bào),那后續(xù)申報(bào)后就不需要填寫(xiě)什么了把,就直接等退稅款到賬,我們做好入帳就行了吧
老師現(xiàn)在留底退稅政策,如果申請(qǐng)了,退到公戶(hù)了,那后期申報(bào)和賬務(wù)處理都不需要做任何事情了么?
我公司今年2月申請(qǐng)第一次出口退稅,已經(jīng)審核完畢但說(shuō)要等到下一次出口退稅申請(qǐng)才會(huì)把第一次申請(qǐng)的退稅退回來(lái),這是什么原因?怎么做賬務(wù)處理?我本月申請(qǐng)了政策性留底退稅,管理員問(wèn)我出口的進(jìn)項(xiàng)有沒(méi)有分開(kāi)算?那我現(xiàn)在用成本倒推分開(kāi),可以嗎?
老師節(jié)日快樂(lè)!現(xiàn)在有了留底退稅政策,8月有些進(jìn)項(xiàng)稅額,如果我不想認(rèn)證勾選,請(qǐng)問(wèn)老師如何做賬務(wù)處理?
老師您好,我們公司12月份客戶(hù)紅沖了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務(wù)局說(shuō)客戶(hù)申請(qǐng)的紅字信息表有誤,無(wú)需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請(qǐng)退稅并到賬,那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷(xiāo)報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開(kāi)票名稱(chēng)跟我們銷(xiāo)售名稱(chēng)不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話(huà)怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開(kāi)
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買(mǎi)設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類(lèi)消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷(xiāo)售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷(xiāo)售服務(wù),需要填附表2嗎


表二里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 增量留底退稅。
我也沒(méi)用這部分抵扣啊
正因?yàn)槟銢](méi)有抵扣,稅務(wù)局才給你退錢(qián),如果你抵扣了的話(huà),還叫留底嗎?
那我退了之后申報(bào)里面要做,憑證需要怎么做
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。