您好 賬上多的2分錢計入營業(yè)外收入科目就好了
各位老師,我前幾個月做了未開票申報,10月份我又按以前申報的金額開具了發(fā)票,但本月申報時發(fā)現(xiàn)開票的金額比以前申報的金額少了2分錢,稅額多了2分錢,我該按照以前的申報數(shù)額還是開票金額申報?
購買材料多了,發(fā)票已開,造成退貨,實際付款比專票上的金額少,怎么入賬,分錄怎么做
申報系統(tǒng)里未開票收入比實際開具發(fā)票的金額少2分,稅額比實際開具發(fā)票金額多2分。這種分錄應(yīng)該怎么做,賬上余額表才能平
申報系統(tǒng)上期未開票收入金額比當(dāng)期實際開票收入金額少2分錢,而申報系統(tǒng)上期未開票稅額又比當(dāng)期實際開票稅額多2分錢。這樣應(yīng)該怎么調(diào)整做分錄
老師好,開票金額比實際收款金額多了6分錢,怎么做賬?少收的6分錢應(yīng)該怎么入賬?
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個工作日匯率,一般出口兩三個月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對嗎?
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時補(bǔ)一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費環(huán)評費。各種類似這樣的費用是入收入成本還是入費用啊
老師請教一下,計算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計算不含負(fù)債的β值
老師您好,請問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地攤銷的年限是40年?
為什么耗費差異是價差?
請問老師,單位2024年的收入,因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元??梢悦矗?/p>
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具體分錄怎么做,就是借貸方應(yīng)該是什么
你確認(rèn)未開票收入的時候分錄怎么寫的
正常的做法,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額。開了發(fā)票以后就沖銷之前的分錄,再重新做一遍
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 0.02 貸:營業(yè)外收入0 .02