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購買材料多了,發(fā)票已開,造成退貨,實際付款比專票上的金額少,怎么入賬,分錄怎么做

2022-01-06 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-06 16:33

同學你好 很高興為你解答 按照發(fā)票入賬 然后轉(zhuǎn)出沒有付款的部分 借:應付賬款 貸:原材料等 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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同學你好 很高興為你解答 按照發(fā)票入賬 然后轉(zhuǎn)出沒有付款的部分 借:應付賬款 貸:原材料等 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-01-06
同學您好,賬上應付賬款0.04,可以結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本
2024-06-18
同學你好,把沒付款的部分,記入財務費用-現(xiàn)金折扣比較好。
2021-05-28
你好!這個你計入營業(yè)外收入就好了。
2021-04-21
您好,借:管理費用,貸:銀行存款
2023-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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