你好 根據(jù)你的描述,要從你們的合同約定時間來攤銷的,比如合同約定是2020.8月25開始算租金,那么就要從8月25份開始攤銷的
老師,2022.1.19日簽的租賃合同,那是不是在2月份開始做攤銷分錄
老師,房租的攤銷是從次月開始還是當月。比如8.25日是合同簽訂日
老師,因為之前房租提前攤銷了到9月份結(jié)束了,10月份新簽訂的合同,是從20號開始,那我10月份攤銷是按剩余天數(shù)算還是按整月攤銷比較合理
一年的租賃費是9月中旬簽訂的合同,我從9月份開始分攤還是從10月份開始分攤
老師,您好,請教您個問題。 從租計征房產(chǎn)稅,按規(guī)定是合同簽訂次月開始繳納房產(chǎn)稅。 那我們每半年交一次,假如我原合同于5月31日到期了,6月1號重新和別人簽訂合同。那我下半年繳納房產(chǎn)稅,是繳6-12月的,還是7-12月的。
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒有開票額度了,在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
老師,也就是從8月開始攤銷對嗎
是的,這樣完全正確