同學(xué)你好 這個按月攤銷
老師們,我第一次做工程項目的賬,這個公司也是剛剛接的第一個也是唯一一個項目,預(yù)計到今年年底竣工,簽訂的合同是從2021年6月份開始的,但甲方8月份撥了第一次款,9月份首次開票給甲方,我們乙方的公司9月之前還是小規(guī)模,為了按甲方要求開9%的發(fā)票,就在今年9月份申請為一般納稅人了,但是現(xiàn)在10月份了老板卻要求按照完工進度百分比法核算,看上個季度的賬也沒幾筆賬,而且之前的賬套不能按要求做了,我重新建了個賬套從2021年8月份啟用,這個工程合同總價是700多萬(含稅的),我是10月底才接的,前會計并沒按完工進度百分比核算,現(xiàn)老板要求這完工進度百分比核算之萬一資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系對不上該怎么辦?
老師,因為之前房租提前攤銷了到9月份結(jié)束了,10月份新簽訂的合同,是從20號開始,那我10月份攤銷是按剩余天數(shù)算還是按整月攤銷比較合理
我們?nèi)ツ觊_業(yè),第一二個月把費用放長期待攤里面,今年審計說不對,叫我攤銷紅沖回去,再重新確認(rèn)長期待攤費用的原值,不能直接確認(rèn)費用,老師啥意思。我是借紅字長期待攤,貸紅字銀行存款嗎,那從三月份開始攤銷的分錄我又怎么做,還有因為已經(jīng)匯算清繳結(jié)束了,要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
老師好,我與合作伙伴于2019年5月份共同投資了160萬開一個會所酒店,其中包括18萬/年房租,后期每個月做賬的時候有在利潤表里攤銷15000元,知道2022年7月我們按照利潤表分了利潤,這個店鋪轉(zhuǎn)讓給我由我自己經(jīng)營,剩余的十個月房租15萬算在轉(zhuǎn)讓金里了,但是朋友說應(yīng)該是剩下18萬的房租,因為2019年的時候先交的18萬的房租,最后又在利潤表里進行了攤銷屬于預(yù)提。我總感覺不對。老師請您幫忙分析一下。謝謝。
老師好,我于2019年5月份跟朋友名自岀資80萬湊了160萬開了一家酒店(160萬包括第一年的房租18萬)各占50%股份,直到2022年6月底我們按照利潤表分了利潤酒店轉(zhuǎn)讓給我自己經(jīng)營,共同經(jīng)營帳期間由我記帳,18萬的房租我會從利潤表里每月攤銷15000元的費用,從第二年開始的房租都是我從利潤里拿出來的錢交的,在2022年5月份的時候又從利潤里拿了18萬交了下一年的房租,但是我們只共同了2個月就轉(zhuǎn)讓給我了,現(xiàn)在有2個問題希望老師幫助分析一下1:房租在利潤表每月攤銷1.5萬對嗎?2:從我接手飯店開始預(yù)交的房租還剩下10個月也就是15萬,我需要拿(轉(zhuǎn)讓金+剩余房租15萬)÷2來給他,但是合作伙伴說房租應(yīng)該是18萬,請老師幫忙分析一下到底多少?。恐x謝
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
還是按整月攤銷是吧,如果改成按合同走的話這個月攤銷額就少很多
同學(xué)你好 對的 按整月攤銷