您好,是做58個(gè)業(yè)務(wù)的
老師,我想請問一下,勞務(wù)派遣公司做賬,會有分內(nèi)外賬的情況嗎?還是說,因?yàn)樾袠I(yè)性質(zhì)涉及到的收入,以及成本費(fèi)用支出,都是實(shí)際的,所以,是只做一套賬,不存在需要做內(nèi)外賬的這種情況呢?
假如本月我公司發(fā)生50筆真實(shí)的業(yè)務(wù),都取得合法的發(fā)票,這些都要做到外賬中。還有8筆業(yè)務(wù)沒有發(fā)票,老板又要求會計(jì)做內(nèi)賬。請問這內(nèi)賬中是做58筆業(yè)務(wù),還是只做8筆業(yè)務(wù)? (請有做內(nèi)賬經(jīng)驗(yàn)的老師解答)
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司,做內(nèi)賬主辦會計(jì),是一般納稅人,合伙企業(yè),公司有運(yùn)輸車輛13部,其中一個(gè)老板有16部私車,今天發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),是這樣的,老板有部私車修理了,產(chǎn)生費(fèi)用1790元。老板先把這筆款轉(zhuǎn)入私賬里,然后叫出納走公賬付款給修理廠,修理廠給開出公司的專票。老師,我想問這筆業(yè)務(wù)的分錄怎么做?
老師,我們公司有進(jìn)出口業(yè)務(wù),發(fā)生業(yè)務(wù)有開票給國外公司。問題一,這筆發(fā)票要怎么做會計(jì)分錄??問題二,收到發(fā)票這筆款項(xiàng)又怎么做會計(jì)分錄?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入(這筆不用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額)嗎?收到這筆款項(xiàng)的差額計(jì)入財(cái)務(wù)管理,是跟根據(jù)什么來計(jì)算的?借銀行存款貸應(yīng)收賬款差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益
我單位是一般納稅人,本月老板娘為了維系一個(gè)大客戶的合作關(guān)系,買了一套高檔化裝品6000元,并且拿到了正規(guī)的發(fā)票。這筆業(yè)務(wù)可以在外賬中做嗎?(請有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的老師解答。)
7.8.9月都沒有流水,怎樣做賬報(bào)稅
老師,再問一下,一般納稅人購買互貿(mào)區(qū)小規(guī)模納稅人的商品,享受一抵九的增值稅優(yōu)惠政策里,這里的一般納稅人必須是加工行業(yè)購買的小規(guī)模納稅人的原材料,還是說一般納稅人是商貿(mào)行業(yè)也行,只要是互貿(mào)區(qū)里的小規(guī)模公司都行?
老師,以前年度賬務(wù)處理錯(cuò)誤,實(shí)際這筆費(fèi)用是政府補(bǔ)助收入直接支付的 借費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金 應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款 貸政府補(bǔ)助收入 借費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款 現(xiàn)在調(diào)整這個(gè)系統(tǒng)沒有調(diào)整以前年度損益科目,也沒有利潤分配-未分配利潤科目,只有一個(gè)累計(jì)結(jié)余科目 現(xiàn)在做紅沖 借庫存現(xiàn)金 貸累計(jì)結(jié)余 在做正確的分錄 借應(yīng)收賬款 貸政府補(bǔ)助收入 借費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款 但是月末接轉(zhuǎn)的時(shí)候這筆賬結(jié)轉(zhuǎn)不到始終不平衡,是什么原因
請問一下怎么理解第四問,不需要考慮第四個(gè)員工激勵收回的普通股嗎?
企業(yè)建廠房,外購電梯入固定資產(chǎn)還是長期待攤費(fèi)用
老師,你好,請問學(xué)堂可以下用利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表編制現(xiàn)金流量表的公式表格嗎?
老師,互貿(mào)區(qū)的意義是什么?商品出了互貿(mào)區(qū)不都要正常交稅的嗎?
行李箱模具費(fèi)用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務(wù),這個(gè)是計(jì)入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會計(jì)分錄怎么寫用計(jì)增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會計(jì)分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾!?。? 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請補(bǔ)充附件解讀重點(diǎn)欄和指標(biāo)問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報(bào)表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實(shí)是本月的,可以讓其他部門寫補(bǔ)單申請單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補(bǔ)單到當(dāng)月
這樣做工作量不是人為增加了嗎?
您好,是的,其實(shí)就不應(yīng)當(dāng)存在內(nèi)賬
現(xiàn)實(shí)中都是這樣的。
您好,所以,那就都是重復(fù)工作,
那能不能內(nèi)賬只做8筆業(yè)務(wù)。然后把外賬的50筆,和內(nèi)賬的8筆,兩個(gè)報(bào)表一疊加,不就是內(nèi)賬嗎?
您好,也是可以的,但這樣容易亂
是的。那你推薦用哪種方法做內(nèi)賬呢?
您好,如果您能數(shù)據(jù)管理較好,可以只計(jì)內(nèi)外帳差額,這樣就減少工作量