會采購些硬件贈送給客戶,像這種能做宣傳費。
老師,我們會采購些硬件贈送給客戶,像這種能做宣傳費嗎?還是招待還是?
老師,我們將外購的電腦送給顧客,計入業(yè)務(wù)招待費,還需要交個稅嗎?可是顧客的身份證這些都不知道呀
老師,我們是小規(guī)模納稅人,請問購進的庫存商品,用于贈送給客戶的,客戶試用的,會議招待等,這些怎么做賬?
老師,我們公司做商貿(mào)銷售的,經(jīng)常會有零配件之類送客戶,很多都是合同簽完后才出現(xiàn)需要贈送客戶東西的問題,就不能開票給客戶還有的是客戶要求贈送的不能開發(fā)票,這樣我有進項卻不開票就會導(dǎo)致庫存虛高,這種情況怎么處理比較好?請老師賜教,謝謝!
我們公司做推廣活動,來的客戶每人送一件啤酒,這個算業(yè)務(wù)宣傳費嗎?無償贈送要交增值稅,還要交個人所得稅,我們買啤酒收到的是普票,做什么費用可以不用交這些稅?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風(fēng)險?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務(wù)記賬,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內(nèi)賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項目和非應(yīng)稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈是由我A公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
但是我們不是賣硬件的,這種可以做宣傳費嗎?
不是賣硬件的,這種可以做宣傳費。