你好 ;? ?需要的; 要報20%個稅的;? 如果不知道沒法報的??

公司外購奢侈包包送客戶,有收到普票,請問這個算做業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi),還是要視同銷售?另外需要處理個稅代扣代繳嗎?也不知道客戶的身份證信息之類的,如何處理?
老師好, 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 購買購物卡送客戶,購物卡發(fā)票開的是“預(yù)付卡”。 請問,這個需要先通過“預(yù)付賬款”來核算嗎? 還是說,可以直接計入管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師,我們將外購的電腦送給顧客,計入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還需要交個稅嗎?可是顧客的身份證這些都不知道呀
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機(jī),對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機(jī)是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個會計科目?老師,會計分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,老師說的入招待費(fèi),指的是哪個會計科目招待費(fèi)??麻煩指導(dǎo)清楚,是不是借:管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項貸:銀行
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機(jī),對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機(jī)是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個會計科目?按老師說的計入招待費(fèi)不允許進(jìn)項抵扣,那老師,我計入借:固定資產(chǎn)~電視機(jī)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)貸:累計折舊,這樣做的話能不能認(rèn)證進(jìn)項抵扣?可以這樣做嗎?
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算

