你好 ;? ?需要的; 要報20%個稅的;? 如果不知道沒法報的??
公司外購奢侈包包送客戶,有收到普票,請問這個算做業(yè)務(wù)招待費費,還是要視同銷售?另外需要處理個稅代扣代繳嗎?也不知道客戶的身份證信息之類的,如何處理?
老師好, 我們是小企業(yè)會計準則。 購買購物卡送客戶,購物卡發(fā)票開的是“預(yù)付卡”。 請問,這個需要先通過“預(yù)付賬款”來核算嗎? 還是說,可以直接計入管理費用——業(yè)務(wù)招待費?
老師,我們將外購的電腦送給顧客,計入業(yè)務(wù)招待費,還需要交個稅嗎?可是顧客的身份證這些都不知道呀
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機哪個會計科目?老師,會計分錄詳細指導(dǎo)一下,老師說的入招待費,指的是哪個會計科目招待費??麻煩指導(dǎo)清楚,是不是借:管理費用~業(yè)務(wù)招待費應(yīng)交增值稅~進項貸:銀行
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機哪個會計科目?按老師說的計入招待費不允許進項抵扣,那老師,我計入借:固定資產(chǎn)~電視機應(yīng)交增值稅~進項貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費用~折舊費貸:累計折舊,這樣做的話能不能認證進項抵扣?可以這樣做嗎?
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報時候單位實際繳費金額包括個人部分嗎