你好,印花稅不需要計提,根據(jù)實際繳納的金額計入稅金及附加核算就是了?
12月計提了1元的印花稅,1元不交稅,那我是在12月計入營業(yè)外收入,還是1月計入營業(yè)外收入呀
老師,印花稅2020年減半征收,12月產(chǎn)生印花稅300元,實交150元,我計提了全額的印花稅,借管理費用300 貸應(yīng)交稅費印花稅300。老師那我減免的150元是做營業(yè)外收入還是做到管理費用里啊
你好我有兩筆營業(yè)外收入一筆是競拍車牌交的保證金20000元,退回20000.23元,這0.23元我做營業(yè)外收入,這筆收入要交增值稅嗎?按什么稅率交?還有筆是京東企業(yè)客戶用來測試企業(yè)賬號打入了0.25元,這筆也計入營業(yè)外收入了要交增值稅嗎?稅率多少?
上月計提了3.5元的印花稅,這個月有稅收優(yōu)惠,只交了1.7元,多出來的1.8元計入營業(yè)外收入嗎?
老師實收779.9元,客戶轉(zhuǎn)賬380元,收據(jù)已經(jīng)寫了379.9元。這個多出來的一角計入營業(yè)外收入嗎?
我也是填寫申報外貿(mào)出口所屬期9月,給稅局打回來,要求改為所屬期202508,后來這樣才通過審批,跟增值稅一樣所屬期,我是電話咨詢了
我們公司有餐廳,購買廚師工作服和圍裙記入什么科目?
補2023年的稅負,正常怎么操作的,是更改2023年的報表,還是補在2025年也可以,稅務(wù)人員答應(yīng)可以,企業(yè)是否可以這樣操作
老師,我在做工程公司的內(nèi)賬,就是掛靠項目或者是分包項目,給甲方開票,他們往回開成本票的分錄咋做呢,我想和自己實際做的工程量做一下區(qū)分,記賬的時候有沒有什么好一點的辦法
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤未負,稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補交5萬所得稅,在不提高收入的基礎(chǔ)上,應(yīng)該怎么修改報表呢?
經(jīng)管公司由于經(jīng)營困難,無力支付電費,就由欠我們電費的六空商場進行代付,六空商場代付的電費金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費發(fā)票開給六空,經(jīng)管公司現(xiàn)在沒有了開票權(quán)限,問題卡在這里,應(yīng)該怎么解決?
老師,早上好 請問一下,那個實繳資本是要去工商做登記嘛!
老師,向個體戶采購商品,有個體戶開具的手寫收款收據(jù)小票,并蓋了章,還要備注收款人信息嗎?
老師好!我們有三個關(guān)鍵企業(yè)都是獨立核算,通過其中一家貸款,利息需要三家承擔(dān),那利息費用通過貸款公司交以后,其他兩家可以對公打進來嗎?備注怎么寫?
在農(nóng)戶手里采購農(nóng)副產(chǎn)品在哪里開發(fā)票?