正常是更正23年度申報表
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年算錯了一筆收入,我現(xiàn)在更正申報表,我的賬務也要回去改嗎?還是在今年也操作也可以呢?
你好老師,我想問一下公司是2021年8月成立一直沒做自然人報稅,現(xiàn)在報的話可以直接報2023年一月的嗎?還是要把前面一年多的補報?具體要怎么操作?
老師,那個虧損可以5年內(nèi)在所得稅前彌補的要怎么操作?就是我現(xiàn)在利潤是正的,我在預繳的時候可以用以前年度的虧損彌補嗎?報表要怎么填?
11月發(fā)現(xiàn)2023年第二季度的企業(yè)所得稅申報表申報錯誤,報表利潤是虧損的,不用補稅,可以在電子稅務局上更正申報嗎?還是說可以先作廢,再申報。第三季度企業(yè)所得稅已申報
今年可能有100萬利潤,去年年報有136萬的虧損,正常5月年報是可以彌補虧損的,我們可以不交所得稅,但是1月份季報的時候,可以不交稅嗎?怎么操作呢?
跟這個客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報表都對的上,是他們弄錯了還是我搞錯了?
老師,開發(fā)票要補合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個抬頭可以嗎
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計征交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運費、裝卸費、管理費等費用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈品:是做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 結轉(zhuǎn):借營業(yè)外收入 貸 本年利潤 現(xiàn)在要把部分贈品做成營業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯
請問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對方開票,稅額有哪些