這個不涉及到增值稅的,不需要交
你好我有兩筆營業(yè)外收入一筆是競拍車牌交的保證金20000元,退回20000.23元,這0.23元我做營業(yè)外收入,這筆收入要交增值稅嗎?按什么稅率交?還有筆是京東企業(yè)客戶用來測試企業(yè)賬號打入了0.25元,這筆也計入營業(yè)外收入了要交增值稅嗎?稅率多少?
老師你好:另外一月份兒,我能不能調(diào)整會計分錄,就是把這一筆賣廢鐵的收入15325元12月份記入了營業(yè)外收入在1月份作為長期待攤費用的一個沖減,然后再應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅,這樣可以嗎老師。我們現(xiàn)在是籌備期。還沒有正式營業(yè)。我所有的費用都記入了長期待攤費用—開辦費。
老師,我做匯算清繳遇到幾個問題,幫我看下 1、營業(yè)外收入構(gòu)成: 利息收入38500 陪標收入5001.70 這兩筆費用可以計收入嗎?是否需要詢問繳納增值稅了嗎? 2、營業(yè)外支出有一筆51500的支出,可以稅前扣除嗎? 3、銷售折讓計入財務(wù)費用是否合理? 4、財務(wù)費用里面計了一筆擔(dān)保費36000元,可以扣除嗎
老師好,我是剛進公司的,這個是小公司,核定征收的個獨企業(yè)。然后我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費里面有余額,之前開票都沒有變過45萬,這部分增值稅應(yīng)該是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的吧?現(xiàn)在我還能去寫一個分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),貸:營業(yè)外收入 這個分錄嗎? 那如果修改了,這筆作為營業(yè)外收入的話是不是要加到他報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅里面的“收入總額”里面?
您好,老師!我想問一下,小規(guī)模的,按季繳增值稅的,1月份有筆收入應(yīng)該增值稅68.22元,這是不用繳的,但在1月份準備結(jié)賬時需要做把這筆增值稅做到營業(yè)外收嗎?還是說可以在3月份結(jié)賬時再做?因為當時我結(jié)1月份的賬時沒做這筆增值稅的處理
老師,個體戶要申報個稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計入當期成本費用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進項可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會計賬面正常計提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實操上怎么處理?
跟這個客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報表都對的上,是他們弄錯了還是我搞錯了?
老師,開發(fā)票要補合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個抬頭可以嗎
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計征交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運費、裝卸費、管理費等費用加到該批貨的商品成本去呢?
那如果員工賣了些廢報紙廢紙箱等垃圾款我是不是按13%交
對,是的這些是按照13%交稅的
會計分錄 借:現(xiàn)金800 貸:營業(yè)外收入707.94 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項)92.06
為什么那兩筆不用交,第一筆它是按同期活期存款利率計算可以不交?第二筆是什么原因?
利息本來也不需要交啊,另外這個0.25也不是增值稅的正稅范圍
明白了,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了