您好,這個你在匯算清表調(diào)增成本或費用就可以
2020年的有筆主營業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正,那么2022年調(diào)完增加了利潤分配-未分配利潤,那所得稅是否要繳納?在稅務(wù)需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報?今年的匯算清繳還沒做,調(diào)整的這個稅額是13W,請老師詳細的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅,填哪個報表?
老師,一般納稅人,小企業(yè)會計準則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的這個數(shù)是調(diào)整上年利潤的嗎?需要計入當(dāng)年損益繳納計入今年并繳納所得稅嗎? 請問到年底利潤表中的凈利潤加上去年的未分配利潤的總額和年底資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)整差退回的這個稅款數(shù),這樣對嗎?
是的老師,是23年未交所得稅,(12漏做了一筆營業(yè)外收入2250的分錄)您說可以不改申報表,做在24年一月份借未交增值稅貸未分配利潤,匯算清繳時納稅調(diào)增,我應(yīng)該在納稅調(diào)整項目明細表上填哪一類?在所得稅年度納稅申報表里填寫哪一欄?懇求老師寫的詳細一點,我從來沒報過所得稅匯算清繳,誠心感謝的幫助。我們是小規(guī)模納稅人
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
你好,一般納稅人企業(yè),小企業(yè)會計準則,匯算2024年企業(yè)所得稅補繳200元,借:利潤分配-未分配利潤200,貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅200,調(diào)資產(chǎn)負債表怎么調(diào)?是需要改24年財務(wù)報表年報中的期末余額嗎?公司24年資產(chǎn)負債表期末余額是-1102431.19,得改成-1102631.19嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運費、裝卸費、管理費等費用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈品:是做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營業(yè)外收入 貸 本年利潤 現(xiàn)在要把部分贈品做成營業(yè)外成本 怎么
請問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對方開票,稅額有哪些
管理費用-開辦費,可以稅前全額扣除嗎?
提單多柜合并出一票,報關(guān)單一票一柜申報,是否可以?
老師,早上好,請問一下,總收入同比是(本期減上期)除本期,凈利潤同比是(本期減上期)除上期,不理解的是為啥凈利潤是除上期,而不是除本期
請問下固定資產(chǎn)入賬價值是有多少金額范圍標準嗎?我們工程部購買了變頻電源1000W,2臺,金額共4700,請問是要進固定資料,還是進入工程費用
請問老師。今年的年終獎一定要在12月31號之前發(fā)下去
老師 銷售貨物的成本怎么記分錄
1.調(diào)增成本或者費用,當(dāng)時已抵扣的增值稅還需要調(diào)整嗎?需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?一起調(diào)增?2.填表的話,按報匯算清繳的時候那樣去調(diào)整成本或費用嗎?
現(xiàn)在稅務(wù)局只要你補交稅就可以,如果不動收入,那就是就調(diào)增成本或費用,因為這個只是調(diào)表,并不是實際多開,所以不需要做進項轉(zhuǎn)出
我可以這樣理解嗎?只把表上的數(shù)改改,賬不用動,賬上只把稅金做未分配利潤就可以了?
是的,就是這么理解的,調(diào)表就可以
謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)