同學你好!這個12月份沖減計提的印花稅? ?就可以了 而且現(xiàn)在的話? 印花稅? ?是不需要計提的哦? ? ?這個比較特殊。。。
12月計提了1元的印花稅,1元不交稅,那我是在12月計入營業(yè)外收入,還是1月計入營業(yè)外收入呀
老師,印花稅2020年減半征收,12月產(chǎn)生印花稅300元,實交150元,我計提了全額的印花稅,借管理費用300 貸應交稅費印花稅300。老師那我減免的150元是做營業(yè)外收入還是做到管理費用里啊
你好,老師,我去年12月計提的所得稅,在今年1月份,做了營業(yè)外收入……對嘛?還是要等今年匯算清繳之后,確實不繳才做營業(yè)外收入
上月計提了3.5元的印花稅,這個月有稅收優(yōu)惠,只交了1.7元,多出來的1.8元計入營業(yè)外收入嗎?
老師,現(xiàn)在2024年1月征期該報2023年1月—12月股東入資印花稅,股東2023年11月入資的,那我是在11月的賬里做印花稅計提?還是12月的賬里?
老師,個體戶要申報個稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計入當期成本費用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進項可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會計賬面正常計提折舊,稅務上可以在本季度企業(yè)所得稅申報就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實操上怎么處理?
跟這個客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報表都對的上,是他們弄錯了還是我搞錯了?
老師,開發(fā)票要補合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個抬頭可以嗎
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計征交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運費、裝卸費、管理費等費用加到該批貨的商品成本去呢?