你好,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤,看不出貨幣資金有多少的 沒有這樣的計(jì)算公式
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤怎么看出有多少貨幣資金可以使用?是用未分配利潤-應(yīng)收-其他應(yīng)收-預(yù)付對嗎?庫存需不需要減掉
老師更換股東需要先分掉留存收益是嗎? 更換法人不用分配留存收益? 提取盈余公積 然后未分配利潤減少 或者減少注冊資本 這樣未分配利潤也少了 這樣就不用分配那么多股息紅利了 這樣分紅個稅就少了 這樣可以嗎?
老師,利潤表的銷售費(fèi)用減少了10萬,我調(diào)整了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,但是我的貨幣資金不能動,我在資產(chǎn)這塊我可以動其他應(yīng)收款嗎?
天明公司2022年8月31日部分賬戶余額(單位:元)如表所示:借方余額貸方余額賬戶7800庫存現(xiàn)金158000銀行存款24000其他貨幣資金58000原材料13000周轉(zhuǎn)材料121000庫存商品36800生產(chǎn)成本52000預(yù)付賬款5000011000應(yīng)收賬款30000預(yù)收賬款50000應(yīng)付賬款566900應(yīng)付職工薪酬本年利潤55100要求:(1)計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表中“貨幣資金”項(xiàng)目的金額。利潤分配(2)計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表中“存貨”項(xiàng)目的金額。(3)計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的金額。(4)計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”項(xiàng)目的金額。
老師,企業(yè)注銷的話,這個預(yù)收賬款,跟固定資產(chǎn)可以直接轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎?其他應(yīng)付款跟貨幣資金抵掉后剩的差額轉(zhuǎn)入未分配利潤可以嗎?那么未分配利潤就成正數(shù)了,該怎么處理?直接交個稅嗎?
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計(jì)算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
哪怎么樣從報(bào)表中看出實(shí)際可以提取的貨幣基金
你好,就是資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金欄次的數(shù)據(jù)啊?
我現(xiàn)在想從未分配利潤中看出可以實(shí)際使用的貨幣資金
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容