預(yù)收賬款的話,直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,固定資產(chǎn)正常的出售,出售的損益最后和營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
老師,您好!20年補(bǔ)了一筆19年的分錄,將以前年度損益調(diào)整(金額是24057.32)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)后,在申報(bào)20年調(diào)整這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),需要調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的年初數(shù)嗎? 20年做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 貸:銀行存款 3、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 如果直接在資產(chǎn)負(fù)債表中把未分配利潤(rùn)的年初數(shù)改了,那和資產(chǎn)的年初數(shù)不平了,應(yīng)該怎么做?謝謝!
年未其他應(yīng)付款120萬(wàn),實(shí)收資本0,其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?如果不行的話,其他應(yīng)付款怎么平帳 建筑咨詢企業(yè)(只開咨詢費(fèi)普票) 其他 未分配利潤(rùn)-28300元,貨幣資金80萬(wàn),收入392萬(wàn),成本311萬(wàn),利潤(rùn)總額-22000元,凈利潤(rùn)-28000元,總資產(chǎn)123萬(wàn),總負(fù)債 126萬(wàn),問(wèn)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時(shí)買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) (沒(méi)有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價(jià)值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本,企業(yè)沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本只有管理費(fèi)用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來(lái)… 轉(zhuǎn)出來(lái)的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎?(麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說(shuō) 借 未分配利潤(rùn) 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤(rùn) 是從哪里來(lái)的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤(rùn) 那上面的那個(gè)管理費(fèi)用是不是就沒(méi)有轉(zhuǎn)出來(lái)? 請(qǐng)老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個(gè)字的回答 真的看不懂
老師,企業(yè)注銷的話,這個(gè)預(yù)收賬款,跟固定資產(chǎn)可以直接轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)嗎?其他應(yīng)付款跟貨幣資金抵掉后剩的差額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)可以嗎?那么未分配利潤(rùn)就成正數(shù)了,該怎么處理?直接交個(gè)稅嗎?
22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行,但是當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用貸銀行,23做賬直接做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎?問(wèn)題2多年不付的款項(xiàng)(多個(gè)供應(yīng)商加起來(lái)金額是1373.04元)應(yīng)付賬款貸方余額。問(wèn)題3應(yīng)付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款可以嗎(總金額198.2元)問(wèn)題4 以前年度有個(gè)應(yīng)付賬款借方余額(其實(shí)對(duì)方已開票。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候漏記了這個(gè)發(fā)票總金額是102300元)我現(xiàn)在做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款可以嗎問(wèn)題5有個(gè)購(gòu)買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對(duì)嗎(稅款還沒(méi)錯(cuò)她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))
老師,現(xiàn)金流量表對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表有啥邏輯關(guān)系呢,我做完前兩個(gè)表,不會(huì)流量表了,
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)貨款預(yù)付30%,剩余70%與供應(yīng)商公司的銀行機(jī)構(gòu)貸款,每次還款時(shí)相當(dāng)于還貸款和貨款,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
開票為什么提示這個(gè)?
老師是不是相當(dāng)于開辦期間的采購(gòu)物資和辦公費(fèi)我都要攤銷啊
收入會(huì)計(jì)是做那些方面的賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問(wèn)下收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,入哪個(gè)科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價(jià)為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報(bào)表,可以嗎?會(huì)處罰嗎?
母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時(shí)候交城市配套設(shè)施費(fèi) 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實(shí)呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個(gè)店鋪費(fèi)用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費(fèi)用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪?zhàn)饨鹉切┵M(fèi)用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來(lái),這塊費(fèi)用內(nèi)部沒(méi)有結(jié)算也沒(méi)有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對(duì)于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
這個(gè)未分配利潤(rùn),這個(gè)個(gè)人所得稅你再注銷的時(shí)候是免不了的,這個(gè)是必然要交的。
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入也要交稅啊,老師你看我這樣加加減減行嗎
全部填0.把未分配利潤(rùn)調(diào)成九千多。
這個(gè)不是你隨便填了就行了,你一定要按照規(guī)定去進(jìn)行處理,因?yàn)槟闳ザ悇?wù)清稅的時(shí)候,你的管理員如果看到你的數(shù)據(jù)異常,他也會(huì)來(lái)查賬的,也會(huì)讓你補(bǔ)稅的。
如果說(shuō)你賬上有足夠的資金,你就把這個(gè)預(yù)付賬款歸還了吧,就不用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了。
沒(méi)有預(yù)付款啊,是其他應(yīng)付款吧老師。
其他應(yīng)付款,你用資金支付處理
借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款
老師不夠資金了。怎么做分錄?要交多少稅呢? 固定資產(chǎn)跟預(yù)收賬款又該怎么做分錄
那時(shí)間不夠就沒(méi)辦法了,你就只能轉(zhuǎn)到你的營(yíng)業(yè)外收入了。這個(gè)就正常的交企業(yè)所得稅了。
預(yù)收+固定資產(chǎn)+其他應(yīng)付轉(zhuǎn)進(jìn)去20多萬(wàn)交五萬(wàn)的稅,老師你逗我?沒(méi)有其他辦法了嘛
沒(méi)有逗你 這是規(guī)定處理,不是你可以隨意 自定的 注銷前,你賬上的資產(chǎn)要進(jìn)行變賣,您負(fù)債要清償,清償不了轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入? 完稅
沒(méi)辦法,其他科目都0,哪里還有資產(chǎn),照你這么說(shuō)我一個(gè)小規(guī)模不賺錢還要貼5萬(wàn)稅給她。難道沒(méi)有辦法了嘛
您不是說(shuō)您賬上有固定資產(chǎn)嗎,這個(gè)您要變賣呀,您變賣了清償負(fù)債呀,清償不了,就要交稅?
老師固定資產(chǎn)能按現(xiàn)在價(jià)格賣給法人嗎?我這分錄有沒(méi)有問(wèn)題,不會(huì)開票了稅控盤已經(jīng)驗(yàn)舊我做無(wú)票收入,這個(gè)增值稅在增值稅申報(bào)表填不了吧,怎么把這13塊錢的增值稅補(bǔ)上?
您是小規(guī)模的話,直接填寫在其他免稅銷售額欄。 如果是一般納稅人,附表一未開票地銷售額填寫 分錄處理可以,沒(méi)問(wèn)題的。?