同學(xué)您好,去年的不可以影響今年的利潤的 您需要調(diào)整的話,要通過以前年度調(diào)整科目來調(diào)整。
老師,物管公司在今年1月份記入了上年的物管費收入,現(xiàn)6月份利潤表中的利潤就是正數(shù),剛好就是上年的數(shù)多一點,怎么調(diào)整?
2020年12月利潤表中“營業(yè)收入”本年累計金額一欄為20442796.25,“利潤總額”本年累計金額一欄為1368766.36,“減:所得稅費用”本年累計金額一欄為103216.42,請問老師:這“減:所得稅費用”本年累計金額這一欄金額是否正確?不應(yīng)該是86876.64嗎?前任會計算的所得稅是匯算清繳后總計103216.42,是按照營業(yè)收入的千分之五多一點點得出來后再在匯算清繳時補(bǔ)了一萬多的,那我不明白這一萬多應(yīng)該加在2020年12月份的利潤表里嗎?
去年12月份利潤表中營業(yè)收入欄有誤,多算了一點錢,那在我在今年1月的利潤表該欄中減點?
老師,小規(guī)模納稅人第一季度利潤表中本年累計主營業(yè)務(wù)收入為703879.6,我應(yīng)該填增值稅及附加稅費申報表的第幾欄?22年十二月有開票收入但是在23年一月份作廢了,在2月份又重新開具的正確的,那么這個情況我是不是不用管,就按照利潤表中的收入申報就行?
老師,12月份的資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、未分配利潤有誤,利潤表所得稅欄次漏了填寫,有計提、申報和扣款,這樣可以在2022年匯算清繳中修改報表嗎?還是需要到窗口修改12月份的報表?
老師您好,請問廣交會的攤位費入哪個科目
建筑公司在人壽保險公司參保300多人,在公司個人工資薪金申報和參保人員有關(guān)系嗎?
老師,員工出差,住宿的費用超過公司標(biāo)準(zhǔn)了,但是開了專票回來,公司只給報一部分,還有一部分不給報銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時候怎樣處理?報銷金額和稅額對不上怎樣處理?
本廠產(chǎn)品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補(bǔ)交所得稅500元,如何做賬
請問 托育機(jī)構(gòu)的保教和伙食費收入免增值稅嗎 因為是有限公司 這個所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長期應(yīng)付款和長期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標(biāo)簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個開票的時候是要跟著標(biāo)簽產(chǎn)品名稱走,還是開大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債那里計算遞延費用具體是怎么計算的,分錄又是什么
老師,請問法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?