你好,你的意思是去年收入做今年了?那去年有做收入交稅么?
老師你好,今年1月份公司虧損,利潤總額是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤。2月份公司有利潤,但是當(dāng)月我沒有計提所得稅費用,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤,這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么
老師,物管公司在今年1月份記入了上年的物管費收入,現(xiàn)6月份利潤表中的利潤就是正數(shù),剛好就是上年的數(shù)多一點,怎么調(diào)整?
老師你好,去年有個公司11月成立,12月發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是今年一月份代理公司零報的財務(wù)報表,今年4月將去年利潤表上報。(今年1-3月未發(fā)生業(yè)務(wù))。我現(xiàn)在申報4-6月的利潤表,本年累計額是寫11-6月的呢,還是寫1-6月的。
我公司年初未分配利潤是1293180.26元,在今年調(diào)整了未分配利潤,到8月份賬面上未分配利潤是1310224.46元,現(xiàn)在的問題是利潤表上的凈利潤和年初未分配利潤加起來就不等于期末余額。這怎么調(diào)整呢?
老師您好!今年7月份我接手了一家公司的賬,1-6月份該企業(yè)沒有交企業(yè)所得稅,我將該企業(yè)6月末的期末數(shù)錄入我新建賬套的期初數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的報表利潤總額和凈利潤出現(xiàn)了個差額,這個差額剛好是上期6月份報表的凈利潤,請問老師我的報表怎么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去,系統(tǒng)恢復(fù)進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
是的,也沒交稅,因為都是負(fù)數(shù)
正規(guī)處理,需要去改12月申報,上年12月話,改增值稅,財務(wù)報表年報,所得稅年報,去改之前申報,賬上做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交增值稅,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,這樣,
去年12月的已經(jīng)申報了,怎么去改?
電子稅務(wù)局申報更正可以去試試,不行,帶上申報表公章,身份證,去大廳,要是涉及補稅有罰款風(fēng)險,
要是涉及補稅有滯納金,罰款風(fēng)險,
好的,謝謝老師!
不正規(guī)處理就當(dāng)今年收入處理,但是這個稽查到追究有罰款補滯納金風(fēng)險,查到延后納稅話,就看你們被稽查時稅局追究不
是的,這種情況也是第一次遇到
這個要是涉及補稅,你問下老板看她啥意見,要是不同意改你當(dāng)今年收入做吧,后續(xù)查再說吧
好的,謝謝老師!
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。