你好,咱既然調(diào)整了未分配利潤(rùn)的話,就不需要再調(diào)整了,而且也沒(méi)有辦法再調(diào)整了,嗯,然后直接這樣提現(xiàn)就可以的。未分配利潤(rùn)已經(jīng)是最終的一個(gè)科目了。
老師你好,我期初建賬時(shí),科目余額有的沒(méi)整全,后期通過(guò)未分配利潤(rùn)科目調(diào)整的,那我現(xiàn)在利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)加上負(fù)債表期初未分配利潤(rùn),不等于我負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)了,怎么能讓他相等了啊
我公司年初未分配利潤(rùn)是1293180.26元,在今年調(diào)整了未分配利潤(rùn),到8月份賬面上未分配利潤(rùn)是1310224.46元,現(xiàn)在的問(wèn)題是利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)和年初未分配利潤(rùn)加起來(lái)就不等于期末余額。這怎么調(diào)整呢?
老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配里了,但是報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是之前的數(shù),以前年度損益調(diào)整在利潤(rùn)表中不體現(xiàn),那報(bào)表上年初的未分配利潤(rùn)?利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)就不等于期末得未分配利潤(rùn)了呀
你好老師,今年5月會(huì)算清繳的時(shí)候做分錄:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1900 貸:以前年度調(diào)整1900,現(xiàn)在年末導(dǎo)致期初未分配利潤(rùn)+本年凈利潤(rùn)-提取的法定盈余公積不等于期末未分配利潤(rùn),就差這1900,怎么做調(diào)整分錄呢
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
我是說(shuō)現(xiàn)在的利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)和今年年初未分配利潤(rùn)加起來(lái),不等于期末數(shù)
怎么辦呢?
你好,我明白你的意思,因?yàn)槟銥槭裁串a(chǎn)生這個(gè)原因呢?因?yàn)檎{(diào)整過(guò)未分配利潤(rùn)這個(gè)科目,所以產(chǎn)生了這個(gè)差異是正確的。而且也沒(méi)有方法再去調(diào)整了,因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)已經(jīng)是最后一個(gè)科目了,所以這樣的情況是正常的,沒(méi)問(wèn)題。
就是報(bào)表間勾稽不上了呀?如果沒(méi)有科目匯總表,這哪里能對(duì)上呀
你好同學(xué),因?yàn)樵壅{(diào)整這個(gè)科目,所以他是對(duì)不起來(lái)是一種正常的現(xiàn)象,因?yàn)槲覀冇幸恍┛缒甑臉I(yè)務(wù),咱們就會(huì)涉及到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)的調(diào)整。而且咱正常做憑證的話,就應(yīng)該有科目匯總表呀,應(yīng)該是先做憑證,先做了調(diào)整的憑證才出具科目匯總表,然后再出具報(bào)表。
匯算清繳時(shí),老師說(shuō)調(diào)整利潤(rùn),就要調(diào)整報(bào)表,那我這要調(diào)整報(bào)表嗎?
你好,其實(shí)咱不用調(diào)整報(bào)表也可以的,因?yàn)槎悇?wù)局他主要是看的匯算清繳那個(gè)表格,咱只要匯算清繳調(diào)整匯算清繳的表格就可以了。
好的,謝謝老師!
祝您生活愉快開(kāi)心