如果是一般納稅人,增值稅借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 附加稅,借稅金及附加,貸應交稅費附加稅 印花稅,借稅金及附加,貸應交稅費、印花稅。
預交增值稅 附加稅 印花稅 怎么做分錄
計提增值稅、附加稅、印花稅是怎么樣做分錄的?
季度申報增值稅、附加稅、印花稅等,5月怎么計提分錄?
增值,附加,印花交稅分錄咋做,,上月未計提
如何計提增值稅 附加稅 印花稅 分錄是什么
發(fā)票上的發(fā)票日期是2023.5.6,那在軟件做賬就做到5月會計期間里
三個月做一次,如果一月份有業(yè)務,也做到三月里是嗎
老師,公司股東之間轉(zhuǎn)讓協(xié)議,轉(zhuǎn)讓款可以股東之間轉(zhuǎn)賬嗎?公司需要怎么做賬?
23年已入賬并認證的進項成本票在25年7月被稅局通知為異常發(fā)票,進項稅額已經(jīng)在7月轉(zhuǎn)出,現(xiàn)稅局又通知需要在23年度企業(yè)所得稅納稅申報表做更正申報,請問如何處理?是那個數(shù)據(jù)需要修改?
老師,我自己個人也就是自然人可以開普票票出去嗎
速達軟件里做賬,小規(guī)模銷售的時候,不需要做銷售開單么,直接做憑證就行了嗎
樸老師,請問是不是應付職工工資科目,本年累計數(shù),就是年報表中A105050中的工資薪金支出數(shù)?
老師第一次注冊的公司,稅務登記先登記先自然人身份登錄,錄入信息嗎?
那小規(guī)模銷售的時候,在速達財務軟件里,銷售了什么貨物,也要進行銷售開單么
我公司2024年開具一張34萬的對應項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。怎么做賬比較合理,而且會計分錄直接就是入收入和銀行存款,我應該怎么做賬呢。
繳納借應交稅費,未交增值稅,附加稅,印花稅, 貸銀行存款。
附加稅的城建稅、教育費附加、地方教育附加都是通過應交稅費下二級科目核算的嗎?為啥子我的教育費附加和地方教育附加是通過其他應交款核算的呢?
你好對的是的 是不是還是企業(yè)會計制度做賬的?
不知道哦,我接手的,反正我們用的科目感覺好老的,都不是我平時學習的那些,所以我才來咨詢的。像是這樣子的情況,前面的會計都用了這么多年了,一直都這么操作的,我現(xiàn)在接手,跟回之前的有沒有關系?。????
再繼續(xù)用就可以的,你在明年的時候你可以新建一個賬套。
選擇小企業(yè)會計準則做賬,或者是企業(yè)會計準則做賬都可以的。
我現(xiàn)在的實際情況是沒法換,都這么多年了,我就想知道我急需用行不行?問題大不大,這個利害程度如何,我比較關心這個
那你看下你里面有應交稅費嗎?你做平了上面的金額之后,你可以這個科目不用了,你我很誠心的。
換成新的,剛才打錯了。
啊,不是我想要知道的這些啦
繼續(xù)用可以的 這是你的帳務處理不準確,這個其他的沒有影響,對交稅有沒有關系?
對繳稅有沒有關系?你是在問我???我不知道啊,我這不問您的嗎
對交稅沒有影想的 如果你自己不會判斷的話,對交稅沒有影響, 你做到哪個科目并沒有多交了稅款或者是少交稅款?
他就是一個負債類的科目的
對繳稅沒有影響,但是我現(xiàn)在這樣子做,有什么后果嗎?
你好沒有后果的企業(yè)會計制度就是應該這么做。
這個企業(yè)會計制度是什么時候的?
04年有的小企業(yè)會計準則這個時間停用 我學會計的時候就不用小企業(yè)會計制度了
看下你賬上是不是做工資還是應付工資。
是的呢,對的,應付工資
那就是是會計制度 這個科目都很老了