同學(xué),你好 借:稅金及附加-?附加稅、印花稅 貸:應(yīng)交稅費 增值稅 是在平時開票,收到發(fā)票的時候做
計提增值稅、附加稅、印花稅是怎么樣做分錄的?
計提附加稅、印花稅的會計分錄。印花稅需要計提么?是歸到稅金及附加嗎
22年12月多計提了印花稅,23年1月如何做分錄?計提時的會計分錄是借:稅金及附加 貸:印花稅
老師,計提和繳納增值稅會計分錄是什么?印花稅和附加稅需要計提嗎?
季度申報增值稅、附加稅、印花稅等,5月怎么計提分錄?
我們是一般納稅人,去年年底的時候購買了車輛用做運貨,然后在今年8月份的時候把它賣了。請問這個我們需要交什么稅?稅率多少,買進來的時候沒有抵扣過進項。賣出的時候也低于買價。
老師:公司提供產(chǎn)業(yè)、稅收、人才、市場咨詢服務(wù),開發(fā)票開咨詢服務(wù)。稅收編碼下只有圖片這些?開其他咨詢服務(wù)嗎?必須到下級比如會計,稅務(wù),等
九月稅務(wù)登記需要報個稅嗎
如何取消財務(wù)負責(zé)人職位
員工搭車出差,餐費和住宿費能做差旅費嗎?沒有往返車票,怎么報銷
老師,我這邊兼職了一個抖音直播的公司賬務(wù)處理,他們從7月到今天銷售發(fā)票開了80來萬出去了,收到的成本票從7月1日到今天有18萬左右,他們充值了,有些還沒有去開進來,但是老板又不想全開,想留一部分到下個月,因為擔(dān)心下個月只有收入沒有成本,這種我要怎么給他們說呢
老師報增值稅,電子稅務(wù)局全國統(tǒng)一了嘛
一般納稅人申報增值稅,怎么勾選進項,稅務(wù)平臺進項票都能勾選嗎?
老師,我們是建筑公司,和供應(yīng)商簽了一個商混委托加工協(xié)議,我們公司取得水泥,沙石發(fā)票,這個業(yè)務(wù)鏈接有沒得問題
老師你好,匯款的時候支付同一個人兩筆款,一筆房材料款,另一筆廠房人工,可以一起匯嗎?
如何計提增值稅
同學(xué),你好 開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 收到發(fā)票 借:庫存商品、費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
印花稅如何計算 用開票金額除以萬分之五么
同學(xué),你好 要看具體是什么合同
服務(wù)類的合同 采購服務(wù)
同學(xué),你好 買賣合同,是萬分之五
如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 2月有開發(fā)票
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。