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我們是一般納稅人,去年年底的時候購買了車輛用做運貨,然后在今年8月份的時候把它賣了。請問這個我們需要交什么稅?稅率多少,買進來的時候沒有抵扣過進項。賣出的時候也低于買價。

2025-09-14 13:39
答疑老師

齊紅老師

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2025-09-14 13:40

單位是一般納稅人一般計稅的增值稅13% 附加稅12%小型微利企業(yè)減半, 印花稅萬分之三小型微利企業(yè)減半, 企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%

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快賬用戶8328 追問 2025-09-14 13:41

但是買進的時候我們沒有抵扣過進項呀,這個還必須要按照13%繳納嗎?

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快賬用戶8328 追問 2025-09-14 13:42

我看之前有一個政策說是賣出價比買入價低就可以免征增值稅,這個適用一般納稅人嗎?還是說這個政策現(xiàn)在已經(jīng)沒用了。

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齊紅老師 解答 2025-09-14 14:16

你企業(yè)的業(yè)務是一般計稅的 不是政策不允許抵扣的,都需要按一般計稅 哪一個政策賣出去的價格比購入的低不需要交增值稅的?

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單位是一般納稅人一般計稅的增值稅13% 附加稅12%小型微利企業(yè)減半, 印花稅萬分之三小型微利企業(yè)減半, 企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%
2025-09-14
如果你單位是一般計稅的增值稅13 附加稅12%小型微利企業(yè)減半, 企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5% 和上面的稅率一樣
2025-08-31
你好,先轉(zhuǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理22037 累計折舊 4473 貸:固定資產(chǎn) 26510 借:銀行存款 2300 ? 資產(chǎn)處置損益 19781.66 貸:固定資產(chǎn)清理 22037 ? 應交稅費-簡易計稅44.66
2021-10-27
你好不需要做進項轉(zhuǎn)出的,只需要繳納銷項稅款就可以。
2022-05-30
你好,之前已經(jīng)繳納了稅款,你們再不需要繳納的。
2024-08-16
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