借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(預(yù)交稅款) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育附加 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
工程預(yù)交的增值稅,印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅1.怎么做會計分錄,2.后面抵扣了怎么做會計分錄
預(yù)交增值稅 附加稅 印花稅 怎么做分錄
施工單位,在異地現(xiàn)金預(yù)繳的增值稅,附加稅,印花稅,怎么做分錄
建筑安裝公司,預(yù)交增值稅,附加稅,印花稅的分錄該怎么出呢
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費中扣除,哪勞務(wù)費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應(yīng)交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
月末是不是還要把應(yīng)交增值稅~預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)到未繳增值稅
你可以月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以按年一次性結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅科目
好的知道了謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利