增值稅計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 借:(以前年度損益調(diào)整)稅金及附加 貸:?應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 繳納時(shí): 借: 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 貸:銀行存款
金蝶財(cái)務(wù)軟件上,怎樣計(jì)提做分錄當(dāng)月的增值稅,地方教育附加,印花稅,到了下月實(shí)際交了又怎樣做分錄
計(jì)提增值稅、附加稅、印花稅是怎么樣做分錄的?
老師異地預(yù)繳的附加稅和印花稅,月底還需要做計(jì)提分錄嗎? 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)――附加稅/印花 貸: 銀行存款 月底計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~附加稅/印花稅
老師麻煩問(wèn)下,我做內(nèi)賬,計(jì)提稅金和附加稅,印花稅,增值稅的分錄咋寫(xiě),交的各種稅咋做分錄?
麻煩問(wèn)下,印花稅計(jì)提和附加稅計(jì)提,分別做咋樣的會(huì)計(jì)分錄?
A公司向B公司租賃生產(chǎn)服裝的設(shè)備40萬(wàn),在轉(zhuǎn)租給c公司50萬(wàn),這種稅率是多少,賬務(wù)怎么處理,都是小規(guī)模企業(yè)
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司收到的發(fā)票上面對(duì)方開(kāi)給我們的商品明細(xì)跟送貨單不一致,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)需要怎么處理呢,從21年開(kāi)始都存在這種問(wèn)題。(但是就一家供應(yīng)商出現(xiàn)這種問(wèn)題)
老師,現(xiàn)金流量表上期金額指上月還是上年的,現(xiàn)在編的是2022年12月的
老師,如果我們采購(gòu)原材料500元,對(duì)方收15元運(yùn)費(fèi),開(kāi)給我515元的材料的發(fā)票,這樣合理嗎?那這個(gè)運(yùn)費(fèi)我是要加到材料成本里面嗎?
售后出差臨時(shí)買(mǎi)的工具,有的會(huì)退回,有的不支退回,這種公司怎么管理
老師你好,我們一月到6月開(kāi)了專(zhuān)票,從7月開(kāi)始才成了一般納稅人,那前面的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,上午好,按項(xiàng)目開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,繳納企業(yè)所得稅是怎么樣繳納?
老師,一個(gè)自然人注冊(cè)一家100%控股的a公司,還能再注冊(cè)另外一個(gè)100%控股的b公司嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,自己公司開(kāi)出銀行承兌匯票付貨款,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款—公司 貸:應(yīng)付票據(jù)—A公司. 對(duì)吧
老師,收到多支付員工的工資退回款,應(yīng)該怎么做賬?能借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提嗎
對(duì) 當(dāng)月需要先補(bǔ)提的
印花稅的呢
借:以前年度損益調(diào)整(稅金及附加)? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? 貸:銀行存款
轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額咋平
這種結(jié)轉(zhuǎn)方式就是有余額的,不用平的
d-個(gè)稅,咋計(jì)提
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬? 借應(yīng)付職工薪酬? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅