你好,甲公司生產(chǎn)銷售該批應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額=33372/1.03*10%?
甲公司為增值稅一般納稅人。2020年4月,甲公司銷售一批產(chǎn)品,不含稅售價為300000 元,適用的增值稅為13%。同時,該批產(chǎn)品為應(yīng)稅消費(fèi)品,適用的稅率為10%。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為200000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。要求: (1)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額和消費(fèi)稅額。 (2)編制確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本和應(yīng)納消費(fèi)稅的會計(jì)分錄。(答案中的金額單位用元
某化妝品公司為增值稅一般納稅人,5月生產(chǎn)并銷售化妝品,取得含稅銷售額為226000元,適用的消費(fèi)稅稅率為15%,則該月應(yīng)繳納消費(fèi)稅
,2019年8月,生產(chǎn)銷售一批應(yīng)稅消費(fèi)品,取得含增值稅銷售額33372元,已知增值稅征收率為3%,消費(fèi)稅稅率為10%,計(jì)算甲公司生產(chǎn)銷售該批應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額的下列算式中,正確的是()
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人。8月,生產(chǎn)銷售一批應(yīng)稅消費(fèi)品,取得含增值稅銷售額33372元,已知增值稅征收率為3%,消費(fèi)稅稅率為10%。計(jì)算甲公司生產(chǎn)銷售該批應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
作業(yè):一、某外貿(mào)進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人。2021年5月,該公司進(jìn)口140輛小汽車,每輛小汽車并稅完稅價為8萬元。己知小汽車并稅稅率為110%,消費(fèi)稅稅率為5%。計(jì)算該公司5月進(jìn)口該批小汽車的應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(2475.79萬元)。二、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年8月,該企業(yè)銷售自產(chǎn)摩托車一批,取得含稅銷售額113萬元。己知摩托車適用消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。三、某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對外銷售,取得含增值稅銷售額56.5萬元,吊一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對外銷售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費(fèi)稅稅率。計(jì)算該T7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費(fèi)稅?為什么?②對外銷售煙絲是否繳納消費(fèi)稅?如需繳納,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況