1借銀行存款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅13 應(yīng)交消費稅是100*0.56+10*150/10000=56.15 借稅金及附加56.15 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅56.15 2借營業(yè)外支出 貸庫存商品30 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅6.13 -應(yīng)交消費稅30*1.1/0.7*0.3=14.14

光明公司為制造業(yè)一般納稅人,2020年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù)。1)向觀光公司銷售產(chǎn)品,增值稅普通發(fā)票注明金額合計226萬元,款項已收。2)向花開公司銷售產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明售價300萬元,稅額39萬元;另為其運輸該產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明運費10萬元(不含稅),款項均未收。3)將自產(chǎn)產(chǎn)品投資于東方公司,成本500萬元,雙方協(xié)議不含稅評估價600萬元。4)購買不需安裝的一機器,專用發(fā)票注明金額50萬元,稅額6.5萬元;專用發(fā)票注明運費2萬元,稅額0.18萬元,款項均已付。5)購買原材料,取得的增值稅普通發(fā)票注明貨款共計45.2萬元,款項未付。6)繳納本期產(chǎn)生的增值稅20萬元。要求:作上述業(yè)務(wù)的會計核算。
光明公司為增值稅一般納稅人,20年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.銷售光明牌香煙10箱,增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,增值稅額13萬元,款項已收到。2.將自產(chǎn)的產(chǎn)品煙絲贈送給客戶,無同類產(chǎn)品售價,成本為30萬元。要求:對上述業(yè)務(wù)進行會計處理。
光明公司為增值稅一般納稅人,20年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.銷售光明牌香煙10箱,增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,增值稅額13萬元,款項已收到。2.將自產(chǎn)的產(chǎn)品煙絲贈送給客戶,無同類產(chǎn)品售價,成本為30萬元。要求:對上述業(yè)務(wù)進行會計處理。
光明公司為增值稅一般納稅人,20年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.銷售光明牌香煙10箱,增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,增值稅額13萬元,款項已收到。2.將自產(chǎn)的產(chǎn)品煙絲贈送給客戶,無同類產(chǎn)品售價,成本為30萬元。要求:對上述業(yè)務(wù)進行會計處理。
光明公司為增值稅一般納稅人,20年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.銷售光明牌香煙10箱,增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,增值稅額13萬元,款項已收到。2.將自產(chǎn)的產(chǎn)品煙絲贈送給客戶,無同類產(chǎn)品售價,成本為30萬元。要求:對上述業(yè)務(wù)進行會計處理。
求小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅的分錄
本年度以前季度的進項發(fā)票和銷項發(fā)票可以紅沖了重新開嗎?關(guān)鍵是已經(jīng)報過所得稅了
問下,日常怎么用表格管理單證收齊的臺賬
郭老師晚上好,問一下我們要申請一張新的營業(yè)執(zhí)照,行業(yè)是貿(mào)易類型。這張新的營業(yè)執(zhí)照股份可以100%控股我們老的那家公司嗎?
集體福利的專用發(fā)票勾選了不抵扣,這個不抵扣金額會在簡易確認里的進賬轉(zhuǎn)出欄里顯示嗎?
這個商品是面大師 食用糯米紙(食用淀粉膜),但是供應(yīng)商開成了食用糯米紙,這種票可以收嗎,算開票名稱不齊全嗎
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺 1.中國境內(nèi),符合什么條件可享增值稅免稅? 2.賣到國外,平臺代扣代繳了,就不用再交增值稅? 3.是不是要區(qū)分賣國外或賣國內(nèi)銷售額?
其他貨幣資金具體包括什么
老師你好,我們公司是餐飲管理有限公司,收入就是幾家火鍋店每個月收5000元的管理費,公司之前還買了一層辦公樓做了固定資產(chǎn),昨天稅務(wù)局專管員打電話讓拿著第三季度報表和銀行流水去稅務(wù)局找他。 這是不是就是說稅務(wù)局要查賬嗎?我們需要怎么做
公司以前是自己給客戶開票,現(xiàn)在想換成別的公司給客戶開票,可以嗎?如何正確操作?