1借銀行存款113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13

光明公司為制造業(yè)一般納稅人,2020年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù)。1)向觀光公司銷售產(chǎn)品,增值稅普通發(fā)票注明金額合計(jì)226萬元,款項(xiàng)已收。2)向花開公司銷售產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)300萬元,稅額39萬元;另為其運(yùn)輸該產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)10萬元(不含稅),款項(xiàng)均未收。3)將自產(chǎn)產(chǎn)品投資于東方公司,成本500萬元,雙方協(xié)議不含稅評(píng)估價(jià)600萬元。4)購(gòu)買不需安裝的一機(jī)器,專用發(fā)票注明金額50萬元,稅額6.5萬元;專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)2萬元,稅額0.18萬元,款項(xiàng)均已付。5)購(gòu)買原材料,取得的增值稅普通發(fā)票注明貨款共計(jì)45.2萬元,款項(xiàng)未付。6)繳納本期產(chǎn)生的增值稅20萬元。要求:作上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算。
光明公司為增值稅一般納稅人,20年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.銷售光明牌香煙10箱,增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,增值稅額13萬元,款項(xiàng)已收到。2.將自產(chǎn)的產(chǎn)品煙絲贈(zèng)送給客戶,無同類產(chǎn)品售價(jià),成本為30萬元。要求:對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
光明公司為增值稅一般納稅人,20年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.銷售光明牌香煙10箱,增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,增值稅額13萬元,款項(xiàng)已收到。2.將自產(chǎn)的產(chǎn)品煙絲贈(zèng)送給客戶,無同類產(chǎn)品售價(jià),成本為30萬元。要求:對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
光明公司為增值稅一般納稅人,20年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.銷售光明牌香煙10箱,增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,增值稅額13萬元,款項(xiàng)已收到。2.將自產(chǎn)的產(chǎn)品煙絲贈(zèng)送給客戶,無同類產(chǎn)品售價(jià),成本為30萬元。要求:對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
光明公司為增值稅一般納稅人,20年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.銷售光明牌香煙10箱,增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,增值稅額13萬元,款項(xiàng)已收到。2.將自產(chǎn)的產(chǎn)品煙絲贈(zèng)送給客戶,無同類產(chǎn)品售價(jià),成本為30萬元。要求:對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
自己企業(yè)報(bào)關(guān)方式在哪里查
求小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅的分錄
本年度以前季度的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票可以紅沖了重新開嗎?關(guān)鍵是已經(jīng)報(bào)過所得稅了
問下,日常怎么用表格管理單證收齊的臺(tái)賬
郭老師晚上好,問一下我們要申請(qǐng)一張新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,行業(yè)是貿(mào)易類型。這張新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照股份可以100%控股我們老的那家公司嗎?
集體福利的專用發(fā)票勾選了不抵扣,這個(gè)不抵扣金額會(huì)在簡(jiǎn)易確認(rèn)里的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出欄里顯示嗎?
這個(gè)商品是面大師 食用糯米紙(食用淀粉膜),但是供應(yīng)商開成了食用糯米紙,這種票可以收嗎,算開票名稱不齊全嗎
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái) 1.中國(guó)境內(nèi),符合什么條件可享增值稅免稅? 2.賣到國(guó)外,平臺(tái)代扣代繳了,就不用再交增值稅? 3.是不是要區(qū)分賣國(guó)外或賣國(guó)內(nèi)銷售額?
其他貨幣資金具體包括什么
老師你好,我們公司是餐飲管理有限公司,收入就是幾家火鍋店每個(gè)月收5000元的管理費(fèi),公司之前還買了一層辦公樓做了固定資產(chǎn),昨天稅務(wù)局專管員打電話讓拿著第三季度報(bào)表和銀行流水去稅務(wù)局找他。 這是不是就是說稅務(wù)局要查賬嗎?我們需要怎么做


應(yīng)交消費(fèi)稅是100*0.56+10*150/10000=56.15 借稅金及附加56.15 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅56.15
2借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品30 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6.13 -應(yīng)交消費(fèi)稅30*1.1/0.7*0.3=14.14