你好,必須分開的,因?yàn)槟氵@個(gè)跨年了,你當(dāng)年只能做四月份到12月份的。
老師,場地租賃發(fā)票備注2022年4月至2023年4月合計(jì)2400元,,直接可以做到主營業(yè)務(wù)成本場地租賃費(fèi)成本嗎?還是要分?jǐn)?/p>
老師好,有一個(gè)2022年全年的場地租賃費(fèi),會(huì)計(jì)科目是怎樣的呢? 先支付,借:預(yù)付,貸:銀行, 收到發(fā)票時(shí),借:長期待攤費(fèi)用,貸:預(yù)付, 分?jǐn)偟矫磕甑母髟?,?主營業(yè)務(wù)成本,貸:長期待攤費(fèi)用,嗎? 謝謝
老師好,有一個(gè)2022年全年的場地租賃費(fèi),會(huì)計(jì)科目是怎樣的呢? 先支付,借:預(yù)付,貸:銀行, 收到發(fā)票時(shí),借:長期待攤費(fèi)用,貸:預(yù)付, 分?jǐn)偟矫磕甑母髟?,?主營業(yè)務(wù)成本,貸:長期待攤費(fèi)用,嗎? 謝謝
老師好,有一個(gè)2022年全年的場地租賃費(fèi),會(huì)計(jì)科目是怎樣的呢? 先支付,借:預(yù)付,貸:銀行, 收到發(fā)票時(shí),借:長期待攤費(fèi)用,貸:預(yù)付, 分?jǐn)偟矫磕甑母髟?,?主營業(yè)務(wù)成本,貸:長期待攤費(fèi)用,嗎?答過的老師請不要再接這個(gè)問題了, 謝謝
老師好,有一個(gè)2022年全年的場地租賃費(fèi),會(huì)計(jì)科目是怎樣的呢? 先支付,借:預(yù)付,貸:銀行, 收到發(fā)票時(shí),借:長期待攤費(fèi)用,貸:預(yù)付, 分?jǐn)偟矫磕甑母髟?,?主營業(yè)務(wù)成本,貸:長期待攤費(fèi)用,嗎?答過的老師請不要再接這個(gè)問題了, 謝謝
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
那我這個(gè)月做預(yù)付賬款,這個(gè)月分?jǐn)?
可以的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款
老師,我收到一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi),貸其他應(yīng)付款個(gè)人,銀行存款支付,借其他應(yīng)付款個(gè)人,貸銀行存款,現(xiàn)在申報(bào)勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅,計(jì)提管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資,這個(gè)怎么做平老師,我收到一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi),貸其他應(yīng)付款個(gè)人,銀行存款支付,借其他應(yīng)付款個(gè)人,貸銀行存款,現(xiàn)在申報(bào)勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅,計(jì)提管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資,這個(gè)怎么做平
哦,我沒有看懂你什么意思?你收到了勞務(wù)發(fā)票,做了勞務(wù)費(fèi),然后計(jì)提了工資,有什么關(guān)系嗎?
申報(bào)勞務(wù)要計(jì)提嗎
需要的借管理費(fèi)用,貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅就可以的,你做的是其他應(yīng)付款,可以修改一下,這個(gè)也可以不用修改,下一次按照正確的來。
發(fā)票我按照借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款個(gè)人
勞務(wù)費(fèi)申報(bào)后這邊帳套還要顯示計(jì)提
可以的 這個(gè)就是計(jì)提 和工資的不一樣
那我用發(fā)票做的就是做重復(fù)了,把兩個(gè)分錄合并嗎
勞務(wù)費(fèi)不屬于應(yīng)付職工薪酬嗎
刪除一個(gè)就可以的,不需要通過應(yīng)付職工薪酬的。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快