學(xué)員你好,這種情況可以不做分錄的
老師好,月末認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅有留底,怎么做分錄
老師,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這種月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢,還有留底的
期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,分錄怎么做,這部分進(jìn)項(xiàng)稅額要留底,怎么錄分錄
本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)產(chǎn)生的留底稅怎么做分錄
你好老師,月末我的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅有沒有認(rèn)證的,認(rèn)證過得也有留底,請(qǐng)問我需要做分錄嗎?
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
請(qǐng)問,12月份開的專票,說是超過3個(gè)月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購買黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個(gè)人所得稅,客戶自行申報(bào)可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么數(shù)?資產(chǎn)原值嗎?
那進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅都不用做月末結(jié)轉(zhuǎn)處理分錄嗎
不用做處理的,如果你想做處理的話就做轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅