你好,去填寫廣告宣傳明細(xì)表。
老師,想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調(diào)增,但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的哪一行調(diào)整,假如需要調(diào)增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師,小微匯算清繳無票的廣宣費調(diào)增填在哪里???16(四)這里賬載金額,稅收金額是*號,填不了。只有個調(diào)增能填。
您好,老師 是這樣的,我們公司開出去發(fā)票645,到賬600,這個賬之前一個老師教我做營業(yè)外支出,到匯繳清算時在調(diào)整明細(xì)表上第30行進(jìn)行調(diào)增。和我看了一下表格,有四個要填寫:賬載金額,稅收金額。調(diào)增金額,調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢?
老師,填寫企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用表的時候,有一個銷售費用的發(fā)票沒收到,那我是應(yīng)該不填寫金額,還是按照實際發(fā)生金額填寫,之后在納稅調(diào)整的表里,其他里面填寫需要調(diào)增的金額啊
老師請問下,在匯算清繳時去年購的原材料暫估入庫800元,發(fā)票還沒有到需調(diào)增,在匯算清繳表里其它欄里,賬載金額,稅收金額填那個數(shù)字
老師,3月份補了去年的收入,當(dāng)時只是修改了增值稅申報表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項稅額比進(jìn)項稅額多,增值稅怎么計提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎?我會申報小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?
小微企業(yè)不給填是灰色的呢
你好,填寫明細(xì)表,你是不是沒有勾選這個表格?105060這一個表格。
它點不開是灰色的,小微企業(yè)沒有這個表
除非去勾選
我勾選了,弄好了謝謝哈
不用客氣,工作愉快。