你好 那你贈送客戶應該確認銷項,同時進項進行抵扣
老師我們酒店客房外購茶葉免費贈送入住客戶視同銷售,但是我們沒有13的銷售業(yè)務。如何處理。如進項是否可以抵扣?
老師,外購商品送給客戶,沒有做銷項,進項稅額可以抵扣嗎?
老師好,醫(yī)藥行業(yè)外購黃金給客戶,沒有確認銷項,購買黃金的進項可以抵扣嗎?
老師好,公司買了一斤黃金送給客戶 取得專票,賬務處理 是不是 進項不抵扣 代扣20%的個稅,按業(yè)務招待費 入賬就行了
老師,如果我們是購買方并且沒有進行進項抵扣,請問銷售方開給我們的紅字發(fā)票信息表是不是我們確認好了,然后對方做紅字發(fā)票確認?
你好,我們和商家結(jié)算假如商家應返還給我們的服務費A+B項目是64903元,C業(yè)務128000客戶把收入打給我們了本來是應該直接給商家的,所以我們拿128000-應收的服務費64903=63097 我做內(nèi)賬 可以把63097直接計入C的成本嗎 如果不是正確的怎么做
公司是小規(guī)模納稅人,2025年沒有開過票,目前銀行資金有1,167.32,其他應收款法人的有2,196.12,實收資本56000,未分配利潤-51,996.56,現(xiàn)在要注銷公司,請問賬目還需要調(diào)賬一下嗎?
旅游行業(yè)如果選擇差額征收,只能開普票給客戶對嗎?
老師好,購買理財產(chǎn)生的收益 要不要交增值稅的
金蝶kis專業(yè)版4月份已經(jīng)過賬,怎么反過賬
老師,有沒有印花稅稅源明細表和申報表的空白報表
你好,請問,查看三大報表,是否正確主要看什么地方?
老師,我想問下一般納稅人二手車統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,如果醫(yī)療商貿(mào)企業(yè),稅收編碼不小心寫錯了,上月開的,這樣怎么處理,涉及金額15000這樣
老師,車間的鋼結(jié)構(gòu)的攤銷應該攤銷到什么科目
老師好,黃金是私底下給的,沒有確認銷項,如果確認的話,是否按下面這種處理確認? 借:銷售費用 貸:庫存商品 應繳稅費——應繳增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
不是的 借:銷售費用 貸:庫存商品 應繳稅費——應繳增值稅(銷項稅額)