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老師我們酒店客房外購茶葉免費(fèi)贈送入住客戶視同銷售,但是我們沒有13的銷售業(yè)務(wù)。如何處理。如進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣?

2021-07-09 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-09 09:41

你好,你有這個稅種認(rèn)定嗎?貨物的稅種認(rèn)定。

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快賬用戶1333 追問 2021-07-09 09:42

就是沒有

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齊紅老師 解答 2021-07-09 09:44

可以抵扣,但是你申報增值稅的時候沒法申報,你看下你的貨物那一欄是不是填寫不了。

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快賬用戶1333 追問 2021-07-09 09:45

是要視同銷售按13貨物銷售是嗎?

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快賬用戶1333 追問 2021-07-09 09:47

如果沒有貨物認(rèn)定銷售那應(yīng)該怎么處理,放在銷售成本里面去可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 09:47

你好 是的 去稅務(wù)局增加貨物稅種認(rèn)定嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-09 09:47

另外,有銷售貨物的經(jīng)營范圍嗎?

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快賬用戶1333 追問 2021-07-09 09:49

就是沒有了

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齊紅老師 解答 2021-07-09 09:50

你們只有酒店住宿的嗎?

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快賬用戶1333 追問 2021-07-09 09:51

經(jīng)營范圍沒有貨物銷售所以稅局那里就沒有去增加稅種認(rèn)定,現(xiàn)在是入庫存走成本了 這樣符合處理嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-09 09:51

你好,可以的,可以這么做的 增加在房費(fèi)里面

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快賬用戶1333 追問 2021-07-09 09:53

入庫走成本也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的嘛

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快賬用戶1333 追問 2021-07-09 09:53

老師如何增加房費(fèi)里面,增加房費(fèi)了就不入庫存了嗎是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 09:55

就是相當(dāng)于你們不單獨(dú)銷售,已經(jīng)增加到房費(fèi)里面啦,你確認(rèn)收入的時候把這個成本一塊結(jié)轉(zhuǎn)了。

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快賬用戶1333 追問 2021-07-09 09:56

哦知道了老師,進(jìn)項(xiàng)同樣符合抵扣的嘛。

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齊紅老師 解答 2021-07-09 09:59

你好,可以抵扣的,可以的。

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你好,你有這個稅種認(rèn)定嗎?貨物的稅種認(rèn)定。
2021-07-09
購入的商品贈送,要視同銷售的
2023-12-07
同學(xué)你好 稍等我看看
2024-05-30
你好是的,你是需要視同銷售做未開票收入。 借,庫存商品,應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸銀行存款。 然后再借銷售費(fèi)用,貸,主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
2024-12-24
同學(xué)你好 對的 可以抵扣
2022-01-10
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