是的,進項不抵扣 代扣20%的個稅,按業(yè)務招待費 入賬就行了
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務招待的,我們不經(jīng)營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認證抵扣進項轉(zhuǎn)出,那我賬務處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
老師,贈送購物卡給客戶,會計賬務處理為業(yè)務招待費,個稅需要代扣代繳。但是并不能取得客戶的身份信息啊,如何代扣代繳?
老師你好,1月買了塊手表,要送客戶的,開了公司抬頭專票,進行了庫存商品錄入和進項稅勾選抵扣,但是現(xiàn)在又不送了,要怎么處理?做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師我們公司購買業(yè)務招待使用的香煙和酒,請客戶按摩足浴,取得的進項專票,進賬稅可以抵減銷項稅額嗎?謝謝,不可以抵,麻煩給個財稅的文件支持
老師好,公司買了一斤黃金送給客戶 取得專票,賬務處理 是不是 進項不抵扣 代扣20%的個稅,按業(yè)務招待費 入賬就行了
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務相關的能開單位名頭發(fā)票嗎?
這種外購送客戶 不用視同銷售出來?
按業(yè)務招待費 入賬就行了。