是的,進(jìn)項不抵扣 代扣20%的個稅,按業(yè)務(wù)招待費 入賬就行了

老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認(rèn)證抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
老師,贈送購物卡給客戶,會計賬務(wù)處理為業(yè)務(wù)招待費,個稅需要代扣代繳。但是并不能取得客戶的身份信息啊,如何代扣代繳?
老師你好,1月買了塊手表,要送客戶的,開了公司抬頭專票,進(jìn)行了庫存商品錄入和進(jìn)項稅勾選抵扣,但是現(xiàn)在又不送了,要怎么處理?做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師我們公司購買業(yè)務(wù)招待使用的香煙和酒,請客戶按摩足浴,取得的進(jìn)項專票,進(jìn)賬稅可以抵減銷項稅額嗎?謝謝,不可以抵,麻煩給個財稅的文件支持
老師好,公司買了一斤黃金送給客戶 取得專票,賬務(wù)處理 是不是 進(jìn)項不抵扣 代扣20%的個稅,按業(yè)務(wù)招待費 入賬就行了
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
這種外購送客戶 不用視同銷售出來?
按業(yè)務(wù)招待費 入賬就行了。