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你好,我們和商家結(jié)算假如商家應(yīng)返還給我們的服務(wù)費(fèi)A+B項(xiàng)目是64903元,C業(yè)務(wù)128000客戶把收入打給我們了本來是應(yīng)該直接給商家的,所以我們拿128000-應(yīng)收的服務(wù)費(fèi)64903=63097 我做內(nèi)賬 可以把63097直接計(jì)入C的成本嗎 如果不是正確的怎么做

2025-05-13 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-13 14:47

你好可以 內(nèi)賬可以的

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快賬用戶8801 追問 2025-05-13 14:53

能不能說下這筆業(yè)務(wù)按照正確的做分錄應(yīng)該怎樣做

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齊紅老師 解答 2025-05-13 14:57

按照外賬 借應(yīng)收賬款64903+128000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 然后支付給C公司的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本64903貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶8801 追問 2025-05-13 15:41

做內(nèi)賬的時(shí)候可以把實(shí)發(fā)工資直接記工資 社保直接記管理費(fèi)用-單位社保 管理費(fèi)用-個(gè)人社保 不需要利用其他應(yīng)收可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-13 15:42

可以的,這個(gè)按你單位規(guī)定來就行

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快賬用戶8801 追問 2025-05-13 17:47

如果內(nèi)賬 這個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬到那個(gè)賬戶 比如對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人賬戶 只記對(duì)公賬戶法人賬戶轉(zhuǎn)入對(duì)公10000 法人個(gè)人表格沒記這個(gè)10000 數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)確吧

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齊紅老師 解答 2025-05-13 18:12

貸其他應(yīng)收款,個(gè)人貸,銀行存款 做這個(gè),這個(gè)個(gè)人賬戶用了其他應(yīng)收款。

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你好可以 內(nèi)賬可以的
2025-05-13
你好,原則上應(yīng)該是誰收款誰開票,然后看看你們之間的協(xié)議約定怎樣規(guī)定的
2022-06-29
一、成本結(jié)轉(zhuǎn): 主要包括安裝人員工資、安裝輔料成本、安裝設(shè)備折舊等。按實(shí)際發(fā)生情況計(jì)算并在當(dāng)月完成安裝項(xiàng)目后匯總結(jié)轉(zhuǎn)。 二、進(jìn)賬勾選: 明確安裝服務(wù)費(fèi)收入為應(yīng)稅服務(wù)收入。收到 A 公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按內(nèi)容在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選認(rèn)證。對(duì)安裝服務(wù)費(fèi)收入按 9%稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額
2024-11-03
同學(xué)你好 這個(gè)發(fā)票咋開的
2021-08-26
你好 1.? ? 那B給你開票2.3萬 ; 這個(gè)2.3萬是什么款項(xiàng)的??
2022-08-02
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