你好可以 內(nèi)賬可以的
公司有一個(gè)新項(xiàng)目是做電商平臺(tái)的,顧客購買商品確認(rèn)收貨后的錢是直接進(jìn)企業(yè)一般戶,返款給商家就是我們通過私人賬戶注入企業(yè)支付寶給商家進(jìn)行返款 給商家提現(xiàn)時(shí)是扣除2%手續(xù)費(fèi)來作為我們的盈利 稅務(wù)上面風(fēng)險(xiǎn)如何?應(yīng)如何記賬?以及一般戶上的錢應(yīng)該如何取出?
老師,我們給對(duì)方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對(duì)應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會(huì)把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入,那要計(jì)入哪里?
老師,我們是單位是銷售服務(wù)的,但是需要客戶購買相對(duì)應(yīng)的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個(gè)商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因?yàn)橹暗谝荒觊_業(yè)的時(shí)候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個(gè)商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因?yàn)橹皇谴沾?,又比較零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
我們是一家拍賣公司,唯一的成本是給A平臺(tái)的,之前一直直接將錢打給A公司,A公司給我們開票,開:信息咨詢費(fèi)。 現(xiàn)在我們跟A不直接合作了,但是因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要,所以要通過第三方B公司,B與A是合作關(guān)系; 我們將錢打給B公司,B再打給A公司,B給我們開:代理服務(wù)費(fèi)。 請(qǐng)問,假設(shè)我們打款2.3萬給B,B再打款2萬給A,0.3萬是B收A的服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?可以將2.3萬全部記入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?有其他做法嗎?
抖音店鋪,應(yīng)該怎么做賬?應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?可以就直接按訂單結(jié)算確認(rèn)嗎? 我看抖音平臺(tái)是按訂單結(jié)算時(shí)間確認(rèn)的平臺(tái)傭金收入,因?yàn)樗麄兘o商家開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票就是按結(jié)算賬單上的數(shù)據(jù)開的,還有就是商家給平臺(tái)開的平臺(tái)補(bǔ)貼收入的發(fā)票也是按結(jié)算期間來統(tǒng)計(jì)的
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒有分紅,請(qǐng)問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤(rùn)還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
你好老師請(qǐng)問我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤(rùn)表哪個(gè)月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營(yíng)收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營(yíng)業(yè)收入2419萬,安措費(fèi)怎么提?。糠咒浽趺磳??
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
能不能說下這筆業(yè)務(wù)按照正確的做分錄應(yīng)該怎樣做
按照外賬 借應(yīng)收賬款64903+128000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 然后支付給C公司的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本64903貸應(yīng)收賬款
做內(nèi)賬的時(shí)候可以把實(shí)發(fā)工資直接記工資 社保直接記管理費(fèi)用-單位社保 管理費(fèi)用-個(gè)人社保 不需要利用其他應(yīng)收可以嗎
可以的,這個(gè)按你單位規(guī)定來就行
如果內(nèi)賬 這個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬到那個(gè)賬戶 比如對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人賬戶 只記對(duì)公賬戶法人賬戶轉(zhuǎn)入對(duì)公10000 法人個(gè)人表格沒記這個(gè)10000 數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)確吧
貸其他應(yīng)收款,個(gè)人貸,銀行存款 做這個(gè),這個(gè)個(gè)人賬戶用了其他應(yīng)收款。