您好 偶然所得在計算個人所得稅應(yīng)納稅額時,不允許扣除任何費用
老師。有個稅法題目,有疑問?偶然所得在計算個人所得稅應(yīng)納稅額時,不允許扣除任何費用嗎?不是可以扣捐贈部分嗎?比如中了彩票,不是可以扣除30%的比例嗎[流淚][流淚][流淚]
老師好,我問一個問題,就是公司本年購入一輛汽車作為固定資產(chǎn),費用可以在本年稅前一次性扣除,抵減了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 如果過2個月就賣掉了,不是會有處置收入嗎?那這部分還是要交企業(yè)所得稅嗎?比如購入花了50萬,現(xiàn)在出售收回30萬,這30萬還是算收入,按比例交企業(yè)所得稅嗎
老師:對于第4問,我不太理解,算境外內(nèi)經(jīng)營所得時,為何應(yīng)納稅所得額是境內(nèi)用800*0.1=80,不是直接用分回的經(jīng)營所得50萬來算呢?另外通過民政部門捐贈的現(xiàn)金52萬,不在乎現(xiàn)金形式,只要是民政部分捐贈,個人可以按應(yīng)納稅所得額的30%限額來扣是嗎?
老師:為何第一問,這個企業(yè)為個人支付商業(yè)保險金4500,要全額計到工資里。不是商業(yè)保險可以扣200元/月。是不是那個200元/月是個人買的部分,而企業(yè)買的不能扣?另外為何有向非營業(yè)性社會團體贈送紅十字會,在算個人工資預(yù)扣時,不能按應(yīng)納稅所得額的30%來扣除呢?不是工資預(yù)扣時也能扣除捐贈支出嗎?
老師,你好。在下面的條例中,《關(guān)于貫徹落實企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函[2010]79號)第六條,企業(yè)取得的各項免稅收入所對應(yīng)的各項成本費用,除另有規(guī)定者外,可以在計算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時扣除。說可以正常列支。那么捐贈收入對應(yīng)的成本與費用在企業(yè)所得稅匯算清繳中是否不需要調(diào)增呢?
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應(yīng)該點那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個人經(jīng)營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報增值稅時忘填報紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報增值稅,請問增值稅報表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請問每年都要找事務(wù)所出審計報告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些